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往來會計崗位職責(zé)(通用11篇)
在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的往來會計崗位職責(zé)(通用11篇),希望對大家有所幫助。
往來會計崗位職責(zé)1
1、會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策,建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度,明確應(yīng)收款項管理責(zé)任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。
2、按照債權(quán)債務(wù)種類,應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3、督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時,應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因,及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項,要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款,要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強(qiáng)管理,對預(yù)借的差旅費,要及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠和挪用。
4、會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款,應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單,或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的`往來款項,特別是長期未能收回的債權(quán),應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告,做好往來款項的清收及核銷工作,以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息,分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用,計提壞賬準(zhǔn)備金。
6、辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)2
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作,審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的'編制工作,及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對帳工作,并定期進(jìn)行往來分析;
2、負(fù)責(zé)對公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;
4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對外匯款通知;
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時;
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;
7、其他臨時性工作。
往來會計崗位職責(zé)4
1、建立往來款項清算手續(xù)制度;
2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場上的.運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)5
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的'各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點,做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)6
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的.需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;
8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)7
1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算;
2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符,對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的'相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款,及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件,及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費等應(yīng)付款,并按月及時對賬;
4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房;
5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理,督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款,避免呆賬的發(fā)生;
6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
往來會計崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)與采購員,銷售員對賬,確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤;
2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的`整理,審核到付月結(jié)的單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作;
4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票,處理出口退稅;
5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。
往來會計崗位職責(zé)9
1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核,查賬及記賬處理。
2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應(yīng)商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。
3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。
4、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)10
1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的`往來賬務(wù)處理流程;
2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理;
3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時填制記帳;
4.按照公司要求及時編制應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5.做好自身及財務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
往來會計崗位職責(zé)11
1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單,負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項的及時結(jié)賬和對賬。
2.應(yīng)收報表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報
3.核對賣場費用,做賣場費用表,錄入系統(tǒng)費用。
4.開具與賣場相關(guān)的`增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報銷發(fā)票。
6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動。
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