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  • 項目事前績效評估報告

    時間:2024-07-25 07:14:42 海潔 績效考核 我要投稿

    項目事前績效評估報告(精選17篇)

      我們眼下的社會,大家逐漸認識到報告的重要性,寫報告的時候要注意內容的完整。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編為大家整理的項目事前績效評估報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    項目事前績效評估報告(精選17篇)

      項目事前績效評估報告 1

      根據民生工程績效自評工作安排,現(xiàn)將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下:

      一、項目基本情況

      為貫徹落實省委、省政府關于鞏固拓展脫貧攻堅成果,持續(xù)推進鄉(xiāng)村會面振興,根據省市文件精神,舒城縣住建局聯(lián)合縣財政局、縣民政局、縣鄉(xiāng)村振興局制定下發(fā)關于印發(fā)《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》的通知(舒建秘〔20xx〕68號)文件,嚴格按照政策要求,有序開展農村危房改造工作。年初,省住建廳下達我縣160戶危改目標,我縣實際完成179戶,完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元,20xx年縣政府對179戶提高補助標準132.4萬元。

      二、項目投入情況

      1、項目立項

     、彭椖苛㈨椧(guī)范性方面。危房改造項目運行規(guī)范,我縣179戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣審批,且申報條件及材料真實性可靠,按照省市要求,所有危改對象在鎮(zhèn)村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎上,再經縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認,方可最終確認,符合項目規(guī)范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實行多渠道籌措”的原則,具有可行性。

      ⑵績效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實施方案,項目符合住房城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規(guī)劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。

     、强冃е笜嗣鞔_性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟,建設內容與資金進行量化匹配,有明確的時度時間節(jié)點和完成時限,科學合理確定重建戶和修繕加固戶數(shù)量(其中重建類77戶,修繕加固類102戶)。

      2、資金落實

      ⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬元,截止績效評價日,已到位資金363.6萬元(其中縣級專項資金17.4萬元)。資金到位率=(實際到位資金/應到位專項資金)×100%=363.6/363.6*100%=100%。

      ⑵資金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶,在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣住建局出具資金申請報告,由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內,資金到位及時率為100%。

      三、項目過程情況

      1、項目管理

     、殴芾碇贫冉∪苑矫。調整充實了由分管副縣長任組長、縣直相關部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組,在住建局設立了辦公室,抽調專人進行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》(舒建秘〔20xx〕68號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。

     、浦贫葓(zhí)行有效性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))相繼成立工作組織,召開專題會議,有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象,通過鄉(xiāng)村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗來精準認定對象,通過網站和鎮(zhèn)村公示來公開補助對象,確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位,全方位接受社會監(jiān)督,無虛報假報現(xiàn)象。

     、琼椖拷ㄔO規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉(xiāng)建設部《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農村危房改造規(guī)劃選址安全可靠,并根據當?shù)乜拐鹪O防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村危房改造施工工匠進行農村建筑工匠抗震技能業(yè)務培訓。同時危房改因地制宜,滿足農村風貌綜合管理。

     、软椖抠|量可控性方面。規(guī)范計劃指標和對象調整變更手續(xù),嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時,加強對農村危房改造的質量管理力度,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))安排專業(yè)人員及時到現(xiàn)場對危改建筑進行技術指導和檢查,發(fā)現(xiàn)不符合質量安全要求的當即告知建房戶,并提出處理建議和做好現(xiàn)場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室,抽調精干力量,采取“質量優(yōu)先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目179戶均已通過驗收,并撥付危房改造補助資金。

      ⑸資料報送情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。

      2、財務管理

     、艜嫼怂阋(guī)范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度,設立了財政專戶管理,專賬核算,專款專用,資金支付的審批程序和手續(xù)規(guī)范。

     、瀑Y金使用合規(guī)性方面。嚴格執(zhí)行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關規(guī)定,實行縣財政專戶管理、封閉運行、?顚S,在年度農戶危房改造任務完成后,經縣危房改造領導組組織力量驗收合格后,補助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現(xiàn)一戶,杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續(xù)費”等現(xiàn)象的發(fā)生。

      ⑶財務監(jiān)控有效性方面?h住建局會同財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》(財建〔20xx〕87號)文件,采取有效措施保障資金安全及規(guī)范資金管理。

      四、項目產出情況

      1、目標任務完成率方面。截至績效評價日,179戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率=(實際完成改造數(shù)/計劃完成改造數(shù))×100%=179/160*100%=112%

      2、投資完成率方面。投資完成率=(項目實際投資/項目計劃投資)×100%=363.6/363.6*100%=100%

      3、完成時效性方面。完成時限符合率=(符合申報時限要求的完成任務/申報任務數(shù))×100%=160/160*100%=100%

      4、檔案信息管理規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))加強項目實施過程管理,建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據類型進行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實行“一戶一檔”制,并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行整理,統(tǒng)一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時在危改信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據及改造前、中、后照片,嚴格執(zhí)行農村危房改造信息的月報送制度。

      5、質量達標情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》(建村〔20xx〕104號)相關標準規(guī)范建設,房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件,給水、供電及通風設施符合要求。

      五、項目效果情況

      1、政策宣傳方面。及時印發(fā)危房改造宣傳海報,張貼在鎮(zhèn)、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動,印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份,讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報及時調查處理。

      2、可持續(xù)影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準,農戶均已入住,不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造,后因自然災害等影響導致房屋出現(xiàn)零星隱患的,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排施工隊為其消除隱患,相關費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。

      3、社會效益方面。通過危房改造工作,切實解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農村低收入群體的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進一步完善了社會幫扶救扶制度,取得了明顯的社會效益。

      4、經濟效益方面。有效的.降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經濟負擔,加快了他們脫貧致富的進程。同時,帶動了當?shù)劁摬摹⑺嗟冉ㄖ牧系匿N售,促進了金融、運輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展,對于促進地方經濟發(fā)展,拉動社會資金投入起到了極大的作用。

      5、生態(tài)效益方面。危房改造項目注重體現(xiàn)地域特點,突出鄉(xiāng)村特色,保護生態(tài)環(huán)境,傳承建筑風貌,加強傳統(tǒng)村落和傳統(tǒng)民居保護,實施農房風貌管理,生態(tài)效益顯著。

      6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達100%。

      六、綜合自評情況

      危房改造項目依照安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳的要求實施,依據充分、目標明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位,項目的組織管理有效;項目的產出基本達到目標,項目效果良好,項目的績效基本能實現(xiàn)。

      綜上所述,項目總體自評分為“100分”,自評級別為優(yōu)。

      項目事前績效評估報告 2

      一、績效目標分解下達情況

      1.20xx年農機購置補貼資金預算158.038萬元,全部為中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金,其中:

      (1)提前下達60萬元(川財農〔20xx〕197號)

      (2)以前年度結轉結余資金98.038萬元

      2.下達年度績效目標為:

      農機購置補貼機具數(shù)≥1500臺(套);農機購置補貼年度資金兌付率≥90%;資金使用無重大違規(guī)違紀問題。

      3.績效目標分解情況:

      根據上級下達的績效目標,結合本地實際,分解績效目標為:

     。1)數(shù)量指標:受益農戶數(shù)1400戶以上,補貼機具數(shù)1500臺(套)以上,兌現(xiàn)補貼資金90萬元以上。

     。2)質量指標:大額補貼機具(800元以上)抽查率100 %。

      (3)時效指標:資金兌付率90%以上。

      (4)效益指標:帶動農民投入資金150萬元以上,增加農機總動力3000千瓦以上,資金使用無重大違規(guī)問題。

     。5)滿意度指標:購機戶滿意度90%以上。

      二、績效目標完成情況分析

      (一)資金投入情況分析。

      1.項目資金到位情況分析

      該項目資金全部到位,共計158.038萬元,其中:

      20xx年12月提前下達60萬元(川財農〔20xx〕197號)

      以前年度結轉結余資金98.038萬元。

      2.項目資金執(zhí)行情況分析

      以上到位農機購置補貼資金150.038萬元,截至20xx年末,共執(zhí)行135.55萬元,資金執(zhí)行率85.77%,資金結轉22.488萬元。全年共受理補貼申請2473份,補貼各類農業(yè)機械2512臺(套),應兌付農機購置補貼資金135.55萬元,已兌付農機購置補貼資金135.55萬元,資金兌付率100%,受益農戶(含農業(yè)生產經營組織)2162戶,拉動農民投資341.47萬元。

      3.項目資金管理情況分析

      在縣農機購置補貼購置領導小組的領導下,嚴格按照政策要求實施農機購置補貼工作,執(zhí)行省定農機購置補貼機具種類范圍,實行補貼范圍內所有機具敞開補貼。按照“自主購機、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級審批、直補到戶”的`流程,通過系統(tǒng)平臺辦理補貼申請,核驗后將購機補貼通過“一卡通”直接發(fā)放到購機戶賬戶,無拖欠、截留、擠占、挪用農機購置補貼資金情況發(fā)生。

     。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。

      1.產出指標完成情況分析。

     。1)數(shù)量指標。

      指標1:受益戶數(shù)≥1400戶,完成2162戶;

      指標2:補貼機具臺數(shù)≥1500臺(套),完成2512臺(套);

      指標3:兌現(xiàn)補貼資金≥90萬元,完成49萬元;

      (2)質量指標。

      指標1:大額補貼機具(800元以上)抽查率100%,完成100%;

      (3)時效指標。

      指標1:資金兌付率≥90%,完成100%;

      2.效益指標完成情況分析。

      (1)經濟效益

      指標1:帶動農民投入資金≥150萬元,完成341.47萬元。

     。2)社會效益

      指標1:增加農機總動力≥3000千瓦,完成8000千瓦。

      指標2:資金使用重大違規(guī)違紀問題:無,完成:無。

      3.滿意度指標完成情況分析

      指標1:購機戶滿意度≥90%,完成95%。

      三、存在問題及下一步工作措施

     。ㄒ唬┐嬖趩栴}

      1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農機購置補貼工作的經辦人員大部分身兼數(shù)職,工作任務繁重,且人員更換也較為頻繁,不能較好地為申辦補貼農戶提供受理補貼服務。

      2.雖然農民購買農機可以詢價、議價,但定價的主動權不掌握在農民手中,存在經銷商變相加價、抬價現(xiàn)象,導致部分農機具在農民享受補貼后的價格與實際市場價格相關不大,使財政補貼“縮水”,農民受益減少。

      (二)下一步工作措施

      加大農機購置補貼政策的宣傳力度,強化經辦人員的業(yè)務培訓,認真組織實施補貼申報和核查,嚴格政策程序和項目資金使用監(jiān)管,推進項目實施進度和預算執(zhí)行進度,完成項目任務內容和績效目標。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      績效自評結果報上級主管部門審核,作為以后年度專項轉移支付預算申請的重要依據?冃ё栽u結果擬通過購機補貼信息公開專欄予以公開。

      項目事前績效評估報告 3

      一、項目基本情況

      區(qū)文化館基本支出和項目支出,其中基本支出預算102.35萬元,群眾文化活動項目預算2萬元。

      二、項目實施的相關性

      按照《宜賓市南溪區(qū)財政局關于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級支出預算管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕75號)的要求編制文化館基本支出預算,嚴格控制基本支出的開支范圍和標準。

      按照《公共文化服務體系保障法》,認真履行文化館職責職能,積極開展群眾文化活動,保障群眾基本文化權益。

      三、項目績效目標

      認真履行文化館職能職責,組織開展形式多樣的群眾文化活動,積極滿足群眾精神文化需求,保障群眾基本文化權益。嚴格按照省市相關文件精神和區(qū)文廣局對直屬事業(yè)單位目標考核方案進行考核。

      四、項目實施方案的有效性

      文化館托管基本支出嚴格按照人事、社保、公積金等管理有關規(guī)定實施,確保文化館正常運行,保障群眾基本文化權益。

      文化館項目支出:群眾文化活動,按文化館工作計劃,主管局對文化館的目標考核要求等開展豐富多彩的群眾文化活動,豐富群眾文化生活。

      五、項目預期績效的可持續(xù)性

      堅持組織開展形式多樣的群眾文化活動,保障群眾基本文化權益的同時,切實豐富市民群眾文化生活,增強市民對高質量文化生活的'獲得感和幸福感。

      六、項目預算:

      嚴格按照《宜賓市南溪區(qū)財政局關于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級支出預算管理辦法的通知》〔20xx〕75號)的要求編制文化館托管的基本預算和項目預算

      七、其他內容:

      無

      項目事前績效評估報告 4

      一、項目基本情況

      根據20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農村房屋安全隱患排查整治工作實施方案要求,全市迅速對農村房屋安全隱患開展排查整治工作。工作開展以來,全市第一階段目標任務已于20xx年12月31日按時完成,對用作經營農村自建房進行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設局收到上級財政資金91209元,專項保障全市農村房屋安全隱患排查整治工作。

      二、項目績效自評工作開展情況

      根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕4號),為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化部門預算績效管理責任,進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設局對績效自評工作進行了責任細化,按照“誰使用、誰負責”的'原則,明確績效自評工作責任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對項目資金開展績效自評。

      三、項目績效實現(xiàn)情況

     。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

      1.項目資金到位情況。

      保山市財政局20xx年6月下達保財社〔20xx〕129號、保財社〔20xx〕311號指標文件,資金91209元。

      2.項目資金執(zhí)行情況。

      20xx年專項用于全市農村房屋安全隱患排查整治工作,項目資金使用完畢,執(zhí)行率100%。

      3.項目資金管理情況。

      市住房城鄉(xiāng)建設局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。

     。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

      產出指標完成情況:為全市農村房屋安全隱患排查整治工作提供專項資金經費保障。

      效益指標完成情況:確保經營性(聚集性)農村自建房屋安全。

      滿意度指標:服務群眾滿意度,及時撥付全市農村房屋安全隱患排查整治工作經費,服務對象對資金撥付及時性滿意度100%。

      四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

      已完成預期目標。

      五、績效自評結果

      項目績效自評得分為100分,整個項目運行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。

      六、結果公開情況和應用打算

      市住房城鄉(xiāng)建設局將在規(guī)定時間內在網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。

      七、績效自評工作的經驗、問題和建議

      希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓,使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。

      八、其他需說明的問題

      無。

      項目事前績效評估報告 5

      為落實好農機購置補貼政策,切實提高農機購置補貼工作績效,根據《內蒙古自治區(qū)農機購置補貼、深松整地試點補助、農機化專項資金項目績效考評辦法》的通知精神要求,結合海拉爾區(qū)農機購置補貼項目績效管理情況,現(xiàn)將自評工作報告如下:

      制度建設

      1、政策細化:海拉爾區(qū)財政局、農牧局聯(lián)合建立并印發(fā)了《海拉爾區(qū)20xx-20xx年度農機購置補貼實施方案》。聯(lián)合多部門出臺了《海拉爾區(qū)農機購置補貼工作責任追究制度》

      2、內控制度:嚴格按照補貼范圍、補貼分類分檔及補貼額實際執(zhí)行、補貼對象確認、重大事項集體研究、補貼申領所有程序均建立內部控制管理制度。對各崗位工作職責進行公開,對補貼資金使用情況及受益對象的確定進行公開公示。

      重點工作

      1、關鍵環(huán)節(jié)工作規(guī)范化:在補貼資金分配、重點推廣機具種類確定方面,我們根據海區(qū)的資金情況,按照上級要求,結合農民提出的申請,大型青飼料收獲機械、馬鈴薯種植及收獲機械、牧草收獲機械、噴灌機械、動力機械等機具給與補貼;補貼工作自年初開始,由農牧業(yè)局、財政局、紀委監(jiān)察局參與,共同開展工作。對申請補助的購機戶,按照全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的`補貼申領材料,材料齊全的直接打印補貼確認通知單,一次即可辦理完成購機補貼所有程序。

      信息公開

      在呼倫貝爾市農機產品質量監(jiān)督信息網上開通補貼專欄,及時上傳公開相關信息,并向上級部門提交了地址鏈接,向呼倫貝爾市及自治區(qū)農機化信息網站發(fā)布信息。全年補貼結束后,把補貼資金使用情況及受益戶信息公開至村屯。

      系統(tǒng)應用

      補貼的全部程序均按照規(guī)定使用全國農機購置補貼管理軟件系統(tǒng),錄入信息準確無誤,根據要求導出保存購機戶個人信息。

      投訴處理

      在這方面,只要是農民有投訴問題,我們就及時調查,與經銷商溝通解決問題,同時建立投訴記錄檔案,及時上報工作動態(tài)。

      問題整改

      上年度延伸績效管理和當年部級、自治區(qū)農機購置補貼督導發(fā)現(xiàn)的問題實行清單管理并整改到位。

      廉政風險防控

      為了更好地加強廉政風險防控工作,制定了《海拉爾區(qū)推進農機購置補貼政策廉政風險防控機制建設實施方案》。農牧業(yè)局紀檢部門及農機管理中心多次組織職工學習關于農機購置補貼反腐倡廉警示教育,利用觀看警示教育影片等方式加強廉政風險防控機制。購機補貼工作人員認真核實購機戶提交申請補貼的材料,對符合要求的購機戶申請的同時即辦理補貼手續(xù),并做到不參與、不插手、不變相為企業(yè)銷售出謀劃策。

      宏觀引導

      手機APP申領補貼海拉爾區(qū)已開展,但使用很少。農牧民的補貼申請,對提交申請補貼材料齊全的用戶,均可申請的同時一次直接辦理補貼確認,滿足購機戶的補貼需求。

      工作經費

      海拉爾區(qū)未安排20xx年農機購置補貼工作經費。

      操作模式

      海拉爾區(qū)全面實行補貼政策按照“自主購機、定額補貼、先購后補、旗市區(qū)級結算、直補到卡(戶)”方式實施;不存在游離于政策外及軟件系統(tǒng)外實施。

      資金管理

      截止12月24日,全年補貼資金78.39萬元全部分配給購機戶。購機戶信息已上報財政部門準備撥付補貼資金到購機戶的“一卡通”賬戶。

      項目事前績效評估報告 6

      一、項目基本情況

      目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產登記所有業(yè)務系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產登記業(yè)務對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網關下面掛接兩臺陣列存儲。同時,利舊一臺陣列存儲。通過FC網絡互連業(yè)務系統(tǒng)。由于不動產登記系統(tǒng)升級及即將開展的農房登記、林權登記、自然資源登記等業(yè)務,數(shù)據量的將持續(xù)增長,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據放置的雙活存儲空間有限,無法承載更多的業(yè)務數(shù)據;新增業(yè)務系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務系統(tǒng)增加的數(shù)據容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎上,新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的.業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據,將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián),并將部分業(yè)務放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲的壓力,通過購買虛擬化網關授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數(shù)據能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8T硬盤,存儲包括2套基本授權和2套雙活授權,還配置一臺華為2288H V5服務器作為仲裁服務器,將這些設備與作為深信服超融合的外置存儲,實現(xiàn)存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務的數(shù)據訪問,所有IO 都會自動引導到另外一臺存儲上, 全程無須人工干預,由存儲底層來實現(xiàn),從而保障了業(yè)務連續(xù)性,使得業(yè)務能永續(xù)穩(wěn)定的運行。

      本項目預算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項目資金74.58萬元,主要用于不動產登記系統(tǒng)存儲項目更新維護。

      二、績效目標及完成情況

      1.需實現(xiàn)的總體目標

      保障不動產登記中心業(yè)務工作高效有序的開展,提速增效。

      2.20xx年初設立的目標

      保障不動產登記中心業(yè)務工作高效有序的開展,推進不動產3.0系統(tǒng)的全面實行,優(yōu)化不動產登記流程,提速增效。

      3. 完成情況

      截止20xx年底不動產登記系統(tǒng)存儲項目更新維護項目已全部完成,各項指標基本達到目標要求,預算執(zhí)行率未達100%,系項目中標金額與預算金額存在差異。

      三、綜合評價情況及評價結論

      評價認為,項目實施方通過使用20xx不動產登記系統(tǒng)存儲項目更新維護專項資金,已完成了20xx不動產登記系統(tǒng)存儲項目更新維護項目的全部任務。同時評價發(fā)現(xiàn),預算執(zhí)行率未達100%。

      四、存在的問題及建議

      年初預算為80萬元,政府采購項目中標價為74.58萬元,年底項目完成支付,支付比率是100%,預算執(zhí)行率為93.25%。

      建議在以后的預算編制工作中,增強部門預算的預見性,進一步提升項目預算資金編制的精準度。

      項目事前績效評估報告 7

      一、項目支出基本情況

      我單位主要職責為負責全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項執(zhí)法工作,負責跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作,以及其他市委市政府賦予的各項任務。績效運行監(jiān)控項目包括:公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費,其具體情況如下:

      1、公用經費:為我單位完成工作任務用于公務活動的支出,具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。

      2、城管執(zhí)法專項整治費:主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執(zhí)法報導及宣傳、執(zhí)法車輛運行維護、綜合素質培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執(zhí)法相關工作保障。

      3、辦公場地運行維護經費:主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。

      二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

      績效運行監(jiān)控是連接績效目標和績效評價的關鍵環(huán)節(jié)?冃н\行監(jiān)控是單位在財政項目執(zhí)行或財政資金使用過程中,對預算績效目標實現(xiàn)程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查,及時糾正偏離績效目標情況的管理活動,是預算績效管理的重要環(huán)節(jié)。我單位對績效運行監(jiān)控工作非常重視,其辦公室負責項目的預算申報、相關政府采購合同的簽訂申請,項目經費的報銷以及項目執(zhí)行過程的監(jiān)督與跟進,現(xiàn)已組織財務人員及業(yè)務科室相關人員認真學習,嚴格按照《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的.通知》(長財績〔20xx〕5號)文件,開展20xx年上半年度績效監(jiān)控工作。

      三、績效運行監(jiān)控情況

     。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

      1、公用經費:年初預算248.56萬元,20xx年上半年度完成支付124.73萬元,預算執(zhí)行率為50.18%。

      2、城管執(zhí)法專項整治費:年初預算157.28萬元,20xx年上半年度完成支付72.08萬元,預算執(zhí)行率為45.83%。

      3、辦公場地運行維護經費:年初預算68萬元,20xx年上半年度完成支付21.55萬元,預算執(zhí)行率為31.68%。

     。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

      公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費項目實際產出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。

      四、存在問題及其原因

      20xx年上半年度公用經費預算執(zhí)行完成率50.18%,較好的完成的績效目標,年底該項預算執(zhí)行率可完成95%以上;城管執(zhí)法專項整治費項目預算執(zhí)行率為45.83%,上半年績效目標基本完成,預算執(zhí)行差4.17%,主要由于長沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進行,年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上;辦公場地運行維護經費項目預算執(zhí)行率為31.68%,但上半年績效目標已完成,預算執(zhí)行差18.32%,主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用,年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上。

      五、有關建議及工作措施

      無相關建議。下半年工作措施:細化預算編制工作,加強預算執(zhí)行管理;完善項目管理辦法,優(yōu)化績效目標實現(xiàn)路徑,促進績效目標如期實現(xiàn)。

      項目事前績效評估報告 8

      為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》(湘財績〔20xx〕4號)文件精神,衡南縣民政局局績效評價工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價,F(xiàn)將項目績效評價情況報告如下:

      一、部門概況

      20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,現(xiàn)有128名在職工作人員,集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護,敬老院工作人員的職能是管理敬老院,為敬老院的特困人員照料服務。

      項目必要性和可行性論證結論:項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險,保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作,增強工作的積極性和主動性,提高業(yè)務素質,改善服務態(tài)度;辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉,保持敬老院固定資產的正常使用。如果沒有該項資金,全縣敬老院工作就會停止運轉,特困對象失去保障;該項資金不足,就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平,推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展,應該設立財政專項資金予以保障。

      項目的績效總目標:通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入,改善敬老院管理工作,提高的服務質量,推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展,從而維護社會和諧穩(wěn)定。

      二、部門整體支出管理及使用情況

     。ㄒ唬╉椖堪才

      20xx年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶,民政局按照每所敬老院6-8萬元的.標準及時足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

     。ǘ┗局С

      經過對敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計,20xx年24所敬老院及實際支出210萬元,用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。

      (三)結余(虧損)

      經查實,項目資金不足,由于敬老院工作人員的增加,運轉資金不足,保障基本運轉還缺48萬元,敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

      按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據,資金使用基本符合財政撥款和預算使用的標準,

      三、項目的制度建設和各項法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

      民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度,對敬老院資金運行進行了管理。基本能按相關規(guī)定、制度執(zhí)行。

      四、項目的產出成果及效益情況分析

      通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運轉經費的投入,24所敬老院運行基本穩(wěn)定,設備設施運行良好,工作人員比較穩(wěn)定,供養(yǎng)人員入住率達到90%,有1所敬老院達到國家優(yōu)秀,有3所取得省“三星級”稱號,其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護理區(qū)建設,全縣陸續(xù)建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區(qū),能夠按照國家要求,為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業(yè)的護理服務。

      項目管理上:敬老院工作逐漸開展,管理日趨完善。組織機構健全,人員配置到位,工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動性,從業(yè)務素質、服務態(tài)度及工作效果等方面,切實提高,特困人員的生活和護理基本得到保障,為推動縣農村敬老院建設管理取得實質成果。

      五、存在的問題

      1、主要存在經費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目,發(fā)現(xiàn)專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標準發(fā)放,工作人員“三險一金”的基本保障未落實,尤其是養(yǎng)老保險沒有得到落實,已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪,敬老院難以招聘護理人員,不能保障護理的需要;運轉資金不足,導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕,廚房設施不完善食品安全工作開展困難。

      六、相關建議

      針對存在專項資金不足的問題,我們建議:按照預算管理規(guī)定,及時向縣政府的財政申請,爭取將敬老院運轉經費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算,準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。

      項目事前績效評估報告 9

      一、項目概況

     。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標。

      按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求,巨鹿縣民政局與財政局,分別對我縣20xx年養(yǎng)老服務體系建設工作活動聯(lián)合開展了績效評價,全面評價了我縣20xx年開展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系建設的情況,包括養(yǎng)老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。

     。ǘ﹩挝还ぷ髂繕。

      依據《邢臺市“雙創(chuàng)雙服”活動領導小組辦公室關于落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機構床位2000張,改造康復護理型床位1500張,新建社區(qū)日間照料服務站(點)158個以上,增強養(yǎng)老服務能力。為了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂,讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助,實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng),老有所依,老有所樂,老有所為的目標。

     。ㄈ┕ぷ骰顒(項目)基本情況。

      1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況;

      為促進養(yǎng)老服務體系建設,我們確定了養(yǎng)老服務體系建設的崗位目標,按要求設置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位,崗位職責與績效目標設置明確,特別最細化、量化了崗位職責與績效目標,明確年度目標與半年目標,具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上,建立健全并嚴格執(zhí)行相關管理制度,落實項目建設目標責任制,規(guī)定業(yè)務工作由社會福利事務股負責,建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責,實行業(yè)務與財務兩條線制度,確保資金管理規(guī)范高效。

      2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。

      1、扎實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作,巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務拓展至全縣各鎮(zhèn),讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務,切實提升老 年人的幸福指數(shù),每季度對服務工作進行分析評估,確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。

      2、整合閑置資源,對適合養(yǎng)老的閑置場所,加大扶持和培育社會力量興辦養(yǎng)老機構力度。

      3、進一步加大醫(yī)養(yǎng)結合型養(yǎng)老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯(lián)合,對有能力的養(yǎng)老機構設立醫(yī)務室或診所,實行醫(yī)保定點和結算。創(chuàng)新“政府引導+市場服務”模式,加快推進公建民營改革,統(tǒng)一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養(yǎng)老機構專業(yè)運營團隊,推進全縣養(yǎng)老機構連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運營,拓展服務功能,提升服務品質,讓老人享受有尊嚴、專業(yè)化的養(yǎng)老服務。

      二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況

     。ㄒ唬┕ぷ骰顒(項目)總目標、年度目標設定情況。

      年度績效目標搞好養(yǎng)老服務體系建設工作,解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。

     。ǘ┕ぷ骰顒(項目)績效指標設定情況。

      1.科學性:隨著我國老齡化程度日益加劇,養(yǎng)老問題受到日益關注,我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出,“建立以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的養(yǎng)老服務體系”,而社區(qū)養(yǎng)老,目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以,老年人日間照料中心的建立,是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè),充分體現(xiàn)了黨和政府對城鄉(xiāng)老年人的重視和關愛。

      2.合理性:我國是目前世界上老年人口最多的國家,人口老齡化速度非?,呈現(xiàn)出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時間長的特點,到2050年,老年人口總量將超過4億,老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲;2050年后將進入穩(wěn)定的重度老齡化階段,老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇,勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴大,日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多,單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務體系的建設,國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標。社區(qū)日間照料中心設施建設標準的出臺,將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng),老有所依,老有所樂,老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率(%)≥90%,扶助資金到位率=100%,經濟困難高齡失能半失能老年人保障率(%)=100%,接受補貼對象的'滿意度(%)≥95%。日間照料服務站數(shù)量≥17個。

      三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績

     。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r。說明是否制定詳細可行的工

      作活動(項目)實施計劃,是否按實施計劃具體落實。

      從項目的經濟性和效率性來看,項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看,為社區(qū)老年人提供休閑娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務,是開展居家養(yǎng)老服務的有益補充,也是實現(xiàn)老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后,將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務二者有效結合,使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務照料,深受社區(qū)的歡迎,社會效益明顯。

      (二)執(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明工作活動(項目)執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。

      為保障社會養(yǎng)老服務體系工作開展,巨鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的工作方針,以“適用實用,切合實際,穩(wěn)步推進”為工作要求,大力推動城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體現(xiàn)建設,初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機構養(yǎng)老為補充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳,為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的作用,為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障,社會效益明顯,社會反饋較好。

     。ㄈ┵Y金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。

      20xx年本年收入61.23萬元,按照規(guī)定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元,完成資金實用率的100%,主要用于建設日間照料服務站建設及設備等。

     。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO及執(zhí)行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設和執(zhí)行情況。

      召開提高養(yǎng)老機構服務質量專項行動部署會,開展養(yǎng)老機構服務質量專項行動大檢查,重點檢查安全生產等五大方面,下發(fā)整改通知書,各養(yǎng)老機構都開展了自查和檢查,建立養(yǎng)老服務機構服務質量監(jiān)督、信用體系,形成長效機制。

     。ㄎ澹╋L險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現(xiàn)的風險因素,說明處置預案和處置情況。

      通過細化醫(yī)養(yǎng)結合具體措施,健全醫(yī)療保險機制,對符合條件的養(yǎng)老機構內設醫(yī)療機構,優(yōu)先納入醫(yī)保定點。完善老年護理保障制度。統(tǒng)籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設施,大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結合型養(yǎng)老服務機構,緩解老年護理供需矛盾。

      四、工作活動(項目)績效自評情況

     。ㄒ唬┕ぷ骰顒(項目)自評組織情況。

      為促進養(yǎng)老服務體系建設制度化、規(guī)范化,我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務體系建設實施意見》、《巨鹿縣實施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機構質量建設實施方案》等文件與制度,嚴格執(zhí)行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統(tǒng)上,我們依托民政部養(yǎng)老系統(tǒng),安全、方便、有效的報送相關養(yǎng)老服務體系建設信息,做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構,項目申報等工作上,堅持財務規(guī)劃一體謀劃,分步實行了原則,即項目申報與資金管理堅持財務負責,業(yè)務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規(guī)定。

     。ǘ┕ぷ骰顒(項目)評價結果。

      本項目資金補助的17個社區(qū)老年人日間照料中心,在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用,專賬專戶。省民政廳下發(fā)《關于加強全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》,加強日間照料中心項目規(guī)范化管理,保障項目的有效實施。項目落實情況良好,基本能完成項目指標,綜合評價得分85分。績效評價等次為良好。

      五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議

     。ㄒ唬┕ぷ骰顒(項目)實現(xiàn)績效目標過程中存在的問題。

      服務內容單一,專業(yè)化程度沒有,根據抽查情況看,已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務,尚不具備提供醫(yī)療、護理、康復、心理慰藉等專業(yè)化服務能力。服務人員服務水平也較低。

     。ǘ┕ぷ骰顒(項目)實施中改進意見及措施。

      1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準,落實日間照料中心建設用地等問題,加大財政資金投入力度,同時監(jiān)督資金使用效率;

      2、引入社會資源和社會資本,提高專業(yè)化服務能力和運營經費保障能力,適當考慮市場化運作模式,使其可持續(xù)發(fā)展。

     。ㄈ┙ㄗh。

      20xx年預算時仍需繼續(xù)保留的專項資金,為社會化社區(qū)日間照料中心的運營提供部分資金保障,支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務發(fā)展。

      項目事前績效評估報告 10

      為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我中心根據《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)的部署,認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作,現(xiàn)將我處整體支出績效評價情況報告如下:

      一、基本情況

      赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位,主要工作職責是負責赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運,灑水降塵和機械化清洗,單位、門店有償服務收費,運輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎設施新建改建管理維護及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉站垃圾清運等任務。服務面積約967萬平方米,日產垃圾480噸左右。

      20xx年決算情況說明:

      1、收入的相關說明

      20xx年區(qū)財政撥款3169.46萬元,上級補助收入2423.23萬元,事業(yè)收入954.01萬元,其他收入0.32萬元,共計6547.02萬元。

      2、支出的相關說明

      20xx年支出總額為8011.24萬元

     。1)人員經費1329.32萬元,其中:基本工資258.88萬元,績效工資385.75萬元,伙食補助7.7萬元,津貼補貼11.54萬元,社會養(yǎng)老保險179.82萬元,職業(yè)年金89.79萬元,醫(yī)保159.25萬,其他社會保障繳費9.12萬元,住房公積金189.66萬元,其他工資福利支出37.80萬元。

     。2)日常公用經費5195.38萬元,其中:辦公費5.77萬元,印刷費2.01萬元,咨詢費1.1萬元,水費5.53萬元,電費37.42萬元(含垃圾臺站),郵電費0.28萬元,差旅費0.17萬元,維護費260.96萬元,租賃費2.8萬元,培訓費0.49萬元,專用材料費 17.72萬元,專用燃料費455萬元,勞務費4036.31萬元,委托業(yè)務費151.61萬元,工會經費0.25萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0元,其他交通費用162.61萬元(含車輛保險費),稅金及附加31.93萬元,其他商品和服務支出23.42萬元。

     。3)對個人和家庭的補助206.13萬元,其中:撫恤金75萬元,生活補助56萬元,醫(yī)療費5.2萬元,獎勵金21.14萬元,其他對個人和家庭的補助支出48.79萬元。

     。4)其他資本性支出1280.42萬元,其中:辦公設備購置11.7萬元,專用設備購置563.29萬,大型修繕0萬元,其他交通工具購置705.43萬元。

      二、一般公共預算支出情況

      (一)基本支出情況:益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬元,其中:

      人員經費1327.78萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的`補助;

      公用經費1988.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費,勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加,其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

      (二)項目支出情況:益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬元,包括市場化公司勞務費支出1280.03萬元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元,

      三、政府性基金預算支出情況

      20xx年本單位無政府性基金支出

      四、整體支出績效情況

     。ㄒ唬┱w支出績效目標

      預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區(qū)門戶網站進行了預算公開。

      資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《益陽市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財務管理制度》,明確了具體責任人,嚴格報批、銷審等手續(xù),單位無任何資產流失現(xiàn)象。

      “三公經費”控制情況:貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開支從嚴把關。

      績效目標1:

     、僦鞔胃傻、背街小巷清掃保潔,渣土運輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區(qū)二級考核細則及合同管理要求,衛(wèi)生質量達標。

     、诔菂^(qū)臺站、單位庭院、純居民區(qū)圍點、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級考核細則,日產日清、清運率達100%。

     、郗h(huán)衛(wèi)基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級年度計劃要求,組織建設并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時,確保正常使用。

      績效目標2:環(huán)衛(wèi)工作人員工資績效能夠向上級申報爭取,盡力落實。

      績效目標3:嚴格控制非生產性開支,認真落實各項財務財經制度,按照年初計劃落實。

      部門整體支出情況分析:從整體情況來看,我中心嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經費支出上,我們能?顚S,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。

     。ǘ┛冃гu價工作情況

      1.績效評價目的。

      此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

      2.績效評價的主要過程。

      根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

      (三)主要績效及評價結論

      20xx年,赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級主管局的正確領導下,結合環(huán)衛(wèi)工作實際,圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質服務方面下功夫,圓滿完成上級交辦的各項工作任務。

      指標1:數(shù)量,城區(qū)主次干道清掃保潔服務面積966.4萬平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個(5個社會化管理)站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理,企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點清運近1000個,11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個垃圾中轉站垃圾清運處理,日清運480噸。城區(qū)37個獨立公共廁所日常維護管理近1532個果皮箱清掏抹洗維護管理。

      指標2:質量,能夠認真履行職責,服務水平標準較高,效果較好。

      指標3:時效,能夠按照合同管理要求及時服務,效率較高。

      指標4:經濟效益,投入參照2007省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費用定額標準。(按0.6-0.8系數(shù))執(zhí)行,能夠較好的實現(xiàn)預期效果、投入與產出相匹配。

      指標5:社會效益,能夠為廣大市民提供一個舒適干凈的工作生活環(huán)境,社會效益好。

      指標6:社會公眾滿意度,社會公眾(服務對象)滿意程度測評達到98%以上,對環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質服務,問題處理快捷及時充分理解支持配合,人居幸福指數(shù)不斷提高。

      (四)存在的主要問題

      由于計劃預算經費撥付不及時,導致支出業(yè)務集中或延誤,影響工作正常運轉。

     。ㄎ澹┯嘘P建議

      按照服務中心實際作業(yè)情況足額核定工作經費,確保及時拔付,不影響日常工作的正常開展。

     。└倪M措施和建議

      1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

      3、完善管理制度,進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理,確保賬賬、賬實相符。

      項目事前績效評估報告 11

      為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現(xiàn)住房安全有保障目標,統(tǒng)籌實施經濟相對困難的非4類重點對象危房改造,切實解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對我單位危房改造專項資金項目開展自評,現(xiàn)將自評結果匯報如下:

      一、基本情況

     。ㄒ唬┰O立依據

      根據《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經費22.8萬元。

      (二)設立目標

      20xx年,江華縣級危房改造專項資金設立以下目標:

      1、數(shù)量指標:完成577戶四類重點對象農村危房改造項目。

      2、質量指標:改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類建房面積控制標準為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。

      3、時效指標:當年開工率、完成率均達到100%。

      4、成本指標:

      危房改造補助標準:新建類:建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶,低保戶補助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶,一般貧困戶補助1萬元/戶,農村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內。

      修繕加固類:建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶,農村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶,一般貧困戶補助0.5萬元/戶。

      5、社會效益指標(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區(qū)抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。

      6、可持續(xù)影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。

      二、專項資金整體規(guī)劃實施績效情況

      根據中央、省、市、縣相關文件要求,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行評價,根據評價標準對抽查項目實施評分。

      經評定20xx年度危房改造專項資金績效評價得分為滿分100分。其中項目立項得分12分,資金落實得分8分,業(yè)務管理得分10分,財務管理得分20分,項目產出得分30分,項目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。

      三、專項資金使用績效

     。ㄒ唬┵Y金落實及支出情況

      本次實際評價危房改造項目,截止20xx年12月31日,專項補助資金到位1653.5萬元,專項工作經費到位22.8萬元,通過惠農一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項差旅費、辦公費、整改經費及其他支出22.8萬元。

     。ǘ╉椖靠冃гu價總體情況

      1.專項資金的組織管理情況。

      在住房保障核查鑒定中,經鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時組織實施。農村危房改造嚴格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實施改造;實施修繕加固的,應及時組織修繕,盡快消除安全隱患,根據危房改造工程進度,分批組織竣工驗收并及時撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務并搬遷入住。

      2.取得的.實效:危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉(xiāng)財政所,發(fā)放到577戶農村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農村危房改造工作經費22.8萬元按實施情況核撥使用,專項用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。

      四、存在的問題

      農村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時間,根據縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強度極大。

      五、改進措施和建議

      建議編辦增加編制。

      項目事前績效評估報告 12

      一、基本情況

      長春經濟技術開發(fā)區(qū)幅員面積112平方公里,下轄“四街一鎮(zhèn)”,隨著開發(fā)建設的不斷推進,僅東方廣場街道3個行政村和興隆山鎮(zhèn)剩余7個行政村,共有村民10433戶,33465人。目前,除分水村幾乎整建制存在外,金錢村已全部納入社區(qū)化管理;毛家村、新農村、朝陽村已接近全部征拆;楊家村征占比例約90%;隆東村、黎明村、三道村征占比例約40%;安龍村征占比例約30%。隨著開發(fā)建設進程的不斷加快,經開區(qū)各村社農業(yè)用地大部分都已被征占,多數(shù)農戶也已被拆遷安置。目前全區(qū)主要糧食作物(玉米)種植面積約為610公頃,含基本農田552.08公頃。

      二、績效目標分解下達情況

     。ㄒ唬20xx年下達我區(qū)中央財政農業(yè)專項資金預算和區(qū)域績效目標情況

      20xx年,為支持農業(yè)生產發(fā)展,根據《長春市財政局關于下達20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金的通知》(長財農指〔20xx〕1255號)文件,共下達我區(qū)中央財政農業(yè)專項資金(農機購置補貼)3萬元,并同步下達了績效目標。

     。ǘ┵Y金安排、分解下達預算和績效目標情況

      1.資金安排情況

      我區(qū)共安排農業(yè)生產發(fā)展資金(農機購置補貼)3萬元。

      2.分解下達預算和績效目標情況

      依據《長春市財政局關于下達20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金的.通知》、《經開區(qū)20xx-20xx年農機購置補貼實施方案》等規(guī)定,結合實際情況,我區(qū)分解下達3萬元,同步分解下達了各資金使用部門績效目標。

      三、績效目標完成情況分析

     。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

      1.項目資金到位情況分析

      實際到位資金:本年度內落實到農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)資金3萬元。

      預算資金:本年度內預算安排到農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)資金3萬元。

      截至20xx年6月30日,預算資金為3萬元,實際到位資金3萬元,資金到位率為100%。

      2.項目資金執(zhí)行情況分析

      實際支出資金:本年度內農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)實際撥付資金1.08萬元。

      實際到位資金:本年度內落實到農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)資金3萬元。

      截至20xx年6月30日,實際支出資金1.08萬元,實際到位資金3萬元,預算執(zhí)行率為36%。

      3.項目資金管理情況分析

      項目資金管理使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

     。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析

      下達我區(qū)農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)20xx年度總體績效目標是按照相關規(guī)劃或實施方案,根據任務清單并結合地方實際開展農業(yè)資源及生態(tài)保護。

      實際完成情況是農機化水平有所提高,對農業(yè)資源及生態(tài)起到了保護作用。

      (三)績效指標完成情況分析

      1.產出指標完成情況分析

     。1)數(shù)量指標。

      指標1:農機購置補貼機具數(shù)(臺/套),年度指標值為≥1,實際完成值為1,已完成預期目標。

      (2)質量指標。

      指標1:農作物耕種收綜合機械化率,年度指標值為92%,實際完成值為92%,已完成預期目標。

     。3)時效指標。

      指標1:兌付補貼資金,年度指標值為及時,實際完成值為及時,已完成預期目標。

     。4)成本指標。

      指標1:項目資金執(zhí)行,年度指標值為符合方案標準,實際完成值為符合方案標準,已完成預期目標。

      2.效益指標完成情況分析

     。1)經濟效益。

      指標1:支持引導農民購置使用先進適用的農業(yè)機械,年度指標值為支持引導,實際完成值為支持引導,已完成預期目標。

     。2)社會效益。

      指標1:加快提升農業(yè)機械化水平,年度指標值為提升,實際完成值為提升,已完成預期目標。

      (3)可持續(xù)影響。

      指標1:引領推動農業(yè)機械化向全程全面高質高效轉型升級,年度指標值為引領推動,實際完成值為引領推動,已完成預期目標。

      3.滿意度指標完成情況分析

     。1)服務對象滿意度。

      指標1:服務對象滿意度指標,年度指標值為≥90%,實際完成值為100%,已完成預期目標。

      四、偏離績效指標的原因和下一步改進措施

      在政策執(zhí)行中,我區(qū)資金執(zhí)行率較低,實際到位資金3萬元,實際支出資金1.08萬元,預算執(zhí)行率為36%。隨著開發(fā)建設進程的不斷加快,我區(qū)現(xiàn)有種植面積逐年減少,20xx年新增補貼范圍農機僅為1臺。下一步,我區(qū)將加大農機補貼工作宣傳力度,使轄區(qū)農民熟知相關政策,進一步推動農業(yè)機械化水平提升。

      五、績效自評結果情況分析

      根據績效自評表及評分標準,我區(qū)農業(yè)生產發(fā)展(農機購置補貼)績效得分為:93.6分。

      六、績效自評結果擬應用和公開情況

      按照《吉林省農業(yè)農村廳吉林省財政廳關于開展20xx年度財政農業(yè)專項資金績效評價工作的通知》要求,擬將績效自評結果情況于6月20日通過經開區(qū)政府的網站向社會公開,作為以后年度資金分配依據。

      項目事前績效評估報告 13

      一、專項資金基本情況

     。ㄒ唬⿲m椯Y金概況

      20xx年縣直高中提質改造項目專項資金由祁東縣育賢中學具體實施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目。

      (二)項目概況

      項目的基本情況:祁東縣育賢中學原食堂建于1986年,為鋼網磚木結構,20xx年經衡陽市質監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴重的安全隱患,因此學校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學生食堂,根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學學生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發(fā)改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬元,項目建于祁東縣育賢中學西北地段,批復建設工期為18個月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。

      食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來的布局進行整體網架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質改造資金的批復,該專項資金用于整體網架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

      項目的資金來源:本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決,

      其中:已申請20xx年縣直高中提質改造專項資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。

      二、項目組織實施情況

      祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目均通過招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬元,廚具設備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設完成后經學校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關款項共計337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。

      三、資金撥付收支情況

      20xx年祁東縣育賢中學對公賬戶共收到提質改造專項資金300萬元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質改造專項資金200萬元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質改造專項資金100萬元,實際已到位資金300萬元,資金到位率100%。截止20xx年1月31日,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目總支出337.00萬元,其中:支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學設備有限公司廚具設備款120萬元、湖南興盛農業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項資金300萬元學校按規(guī)定已全部支付給各施工方,另由學校自籌資金支付37萬元,用于學生食堂新購置廚具設備。專項資金結余0萬元,執(zhí)行率100%,

      四、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的

      績效評價工作中主要考察績效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績效目標的實現(xiàn)程度及效果,綜合評價資金的總體情況。通過績效評價,總結發(fā)現(xiàn)好的.經驗和做法,找出存在的不足和問題,提出改進工作措施,不斷加強專項資金的管理,充分發(fā)揮專項資金的使用效益。

      (二)績效評價工作過程

      我們根據委托事項成立評價工作組,通過事前電話溝通協(xié)調,約定現(xiàn)場績效評價工作時間,開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關資料數(shù)據、撰寫評價報告,提交評價報告征求意見稿,根據相關部門反饋的意見作進一步核實后,出具正式的評價報告,將相關資料整理歸檔。

     。ㄈ┛冃гu價指標分析情況

      根據制定的《專項資金項目績效評價指標評分表》,我們主要從以下四個指標體系進行績效評價工作:

      1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學性。該指標整體上以定性評價指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價指標的產生。

      2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風險控制。評價指標包括定性指標和定量指標。

      3.項目產出:本指標主要考察項目的產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本,評價指標以定量指標為主。

      4.項目效益:本指標以項目為評價對象,主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標。

      根據上述分析,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目績效評價綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。

      五、項目主要績效情況分析

     。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目滿足學校師生就餐需求,緩解就餐壓力,節(jié)約就餐時間

      項目實施后,食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設備,節(jié)約了學生就餐時間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學校未來發(fā)展具有較大的社會效益。

     。ǘ⿲W校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著

      通過收集212份調查問卷及數(shù)據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達到88.68%,有學生建議學校硬件條件確實不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質量上有更多的提升。項目實施后學校師生滿意度較高,外觀大氣的食堂已成為學校一處靚麗的風景,整體提升了學校的辦學條件,為學校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

      六、存在的問題

      1、績效目標設立欠明確

      項目實施單位存在未申報績效目標現(xiàn)象,未針對該專項資金設定績效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時效指標和預期效益指標。

      2、投資總金額超預算,項目管理欠規(guī)范

      根據祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關于祁東縣育賢中學學生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學學生食堂建設項目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設施建設工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預計超預算400萬元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。

      3、未設置支出專賬,會計核算欠明晰

      祁東縣育賢中學于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質改造資金100萬元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質改造資金200萬元,上述專項資金未設置支出明細專賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專項資金支出在會計核算上欠明晰。

      4、財務管理制度欠健全

      項目實施單位財務管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項資金事前申請、?顚S谩

      5、自評意識薄弱,未公開績效自評報告

      單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標均未細化量化,效益未詳細說明。截至現(xiàn)場評價結束日,項目實施單位未公示績效自評報告。

      6、項目后續(xù)管理不完善

      項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。

      七、相關建議

      1、合理設定績效目標

      績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數(shù)量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如:操作間改造面積、具體完工時間等。

      2、健全項目管理制度,嚴格預算管理

      項目建設單位應完善各項報批手續(xù)及相關審計程序,已完工項目及時做好決算,保障項目實施合法合規(guī)。同時加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。

      3、加強財務核算管理

      項目實施單位應設置項目專賬,對工程建設支出類會計科目要進行明細區(qū)分,按單個項目進行核算,以便及時掌握專項資金使用情況。

      4、規(guī)范項目資金財務管理

      項目實施單位應制定具體的資金財務管理辦法,專項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項目資金?顚S谩

      5、認真開展項目績效自評工作

      提高績效自評意識,充分認識績效評價的重要性和必要性,認真開展績效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實施單位負責公開績效自評結果,績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括績效評價的基本情況、績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。

      6、加強項目后續(xù)管理

      建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產管理制度,明確項目管理責任人,落實項目后期維修責任,建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。

      項目事前績效評估報告 14

      為切實保障民生工程建設,提高民生工程惠民效益,根據省民政廳、財政廳《關于印發(fā)安徽省民政民生工程績效評價辦法的通知》(皖民規(guī)財函〔20xx〕303 號)要求,對我市20xx年社會養(yǎng)老服務體系建設和養(yǎng)老智慧化工作進行自評,現(xiàn)將評價情況報告如下:

      一、項目基本情況

      截至20xx年12月,全市共有公辦、公建民營和社會辦各類養(yǎng)老機構50家,合計床位8554張。

      二、績效評價結論

      經綜合評分,該項目得分100分,評價績效等級為“優(yōu)”。

     。ㄒ唬┩度耄ǹ偡20分,自評20分)

      1.項目立項(總分14分,自評14分)

      (1)規(guī)劃編制與審批(總分5分,自評5分)

      根據國家和省相關政策,按照省、市民生工程目標要求,市、縣人民政府將養(yǎng)老體系和養(yǎng)老智慧化建設納入國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃。編制了《淮北市“十四五”養(yǎng)老服務發(fā)展規(guī)劃》和《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》并經市政府批準。市、縣編制的實施辦法和年度實施方案符合國家相關法律法規(guī)和國民經濟發(fā)展規(guī)劃,以及我省相關政策的要求。編制的實施方案滿足《社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施辦法》的要求。

     。2)聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行(總分2分,自評2分)

      市、縣建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加成立的聯(lián)席會議制度。經市政府研究同意,淮北市養(yǎng)老服務體系聯(lián)席會議制度于今年6月正式建立。聯(lián)席會議制度由市民政局牽頭負責,成員單位共有28家。通過聯(lián)席會議制度,積極協(xié)調研究、解決問題、部署任務、制定詳細的工作計劃。

     。3)績效目標合理性(總分3分,自評3分)

      《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》中設定了績效目標;設定的績效目標符合《社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施辦法》分解下達的目標要求;設定的績效目標符合經濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。

      (4)績效指標明確性(總分4分,自評4分)

      《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》設定了清晰的產出和效果績效指標;項目實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量,給養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老工作指明工作方向。

      2.資金落實 (6分)

     。1)資金到位率(總分3分,自評3分)

      截止20xx年12月31日,通過各渠道籌集的社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設補助資金實際到位資金和應補助資金總額一致,到位率為100%。

      (2)補助資金到位及時率(總分3分,自評3分)

      截止20xx年12月31日,高齡津貼按月及時發(fā)放,養(yǎng)老服務補貼、機構運營補貼、一次性建設補貼等及時撥付,補助資金到位及時率100%。

      (二)過程(總分30分,自評30分)

      1.項目管理(總分20分,自評20分)

     。1)目標責任書(總分2分,自評2分)

      省、市、縣三級簽訂了目標責任書,對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老的各項目標任務進行明確分工,全面落實管理責任。

     。2)政策宣傳(總分2分,自評2分)

      民政部門通過發(fā)放宣傳單、開展宣傳講座,在街道、機構、電視平臺進行宣傳,對高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進行宣傳。社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設政策宣傳,社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設政策宣傳效果顯著。

      (3)公開公示制管理(總分2分,自評2分)

      市、縣社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設的資金籌集和使用情況,在市民政局官網、縣區(qū)人民政府的網站及時向社會公布,公示時間及時、地點、內容、格式均符合要求。

     。4)實施管理合規(guī)性(總分3分,自評3分)

      完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案,不定期進行抽查。經調查,補助對象、申報材料和補助標準符合程度為100%。

     。5)信息平臺管理(總分2分,自評2分)

      市、縣建立并完善了社會養(yǎng)老服務設施,搭建了機構基礎數(shù)據庫,依托市縣兩級平臺進行統(tǒng)計,對社會力量新增床位的動態(tài)管理。

     。6)檔案管理規(guī)范性(總分3分,自評3分)

      建立并完善社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目檔案,項目檔案資料完整且規(guī)范,助力養(yǎng)老服務高質量發(fā)展。

     。7)服務市場監(jiān)管(總分3分,自評3分)

      市、縣健全養(yǎng)老服務準入、退出、監(jiān)管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故,對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行了服務質量和養(yǎng)老需求評估,項目實施質量符合要求。

     。8)資料報送情況(總分3分,自評3分)

      每月及時、齊全、真實、準確的報送民生工程進展情況表,高度重視和積極配合相關部門評價工作。

     。9)制度建設與執(zhí)行(滿分2分,自評2分)

      建立了《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》,明確了項目資金管理使用細則;嚴格執(zhí)行資金管理辦法的規(guī)定。

     。10)資金使用合規(guī)性(滿分4分,自評4分)

      社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金實行了專賬核算,做到了?顚S;社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目應配套資金經費及時納入了年初預算管理;對“高齡津貼”發(fā)放全部實行社會化發(fā)放(或通過涉農資金平臺直接打卡發(fā)放);項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī);項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

     。11)國庫集中支付管理(滿分2分,自評2分)

      社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。

     。12)監(jiān)督檢查有效性(滿分2分,自評2分)

      定期開展項目資金使用專項督查,保障資金使用安全;監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題列出問題清單及時整改。

     。ㄈ┊a出(總分25分,自評25分)

      1.項目產出(總分25分,自評25分)

     。1)目標任務完成率(總分3分,自評3分)

      始終堅持以人民為中心的理念,落實民生工程的各項指標,完成各項民生工程目標任務,20xx年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目目標任務完成程度為100%。

     。2)達標率(滿分2分,自評2分)

      20xx年,全市共有養(yǎng)老服務機構50家(其中養(yǎng)老院28家、敬老院22家)。在增加養(yǎng)老床位總量的同時,重點支持服務失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設,全市養(yǎng)老機構床位數(shù)8554張,全市護理型床位達到4529張,轄區(qū)內護理型床位達標率100%。150張床位以上養(yǎng)老機構數(shù)21個,內設醫(yī)務室或護理站的150張床位以上養(yǎng)老機構數(shù)21個,醫(yī)務室或護理站數(shù)量達標率100%。

     。3)配建率(滿分2分,自評2分)

      根據《安徽省人民政府關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的實施意見》(皖政〔20xx〕60號)文件要求,“在城市,制定城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃時,必須按照人均用地不少于0.2平方米的標準,根據老年人口數(shù)量和服務半徑,分區(qū)分級規(guī)劃設置養(yǎng)老服務設施。對于社區(qū)居家養(yǎng)老服務用房,應按照新建的住宅小區(qū)每百戶20至30平方米、已建成的住宅小區(qū)每百戶15至20平方米的標準配套建設,由屬地縣級人民政府統(tǒng)一調配使用。我市城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建率達到了100%。

      (4)覆蓋率(滿分6分,自評6分)

      截至20xx年12月31日,對80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼覆蓋面達到100%;對經濟困難的.高齡、失能等老年人,養(yǎng)老服務補貼覆蓋面達到35%以上;養(yǎng)老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%;我市已經建成縣(區(qū))級養(yǎng)老服務指導中心4個,覆蓋率達100%;建成街道養(yǎng)老服務中心12個,覆蓋率達100%、已建成鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心18個,覆蓋率達100%;全市共建成社區(qū)養(yǎng)老服務中心152個,覆蓋率達100%;村級養(yǎng)老服務站61個。完成20xx年省政府目標考核養(yǎng)老服務三級中心覆蓋率達到100%的目標任務。

      (5)試點完成情況(滿分10分,自評10分)

      我市積極開展養(yǎng)老服務智慧化建設,采用“1+4+N模式”,打造淮北市市縣(區(qū))兩級養(yǎng)老智慧平臺及養(yǎng)老機構服務系統(tǒng),推進多家養(yǎng)老機構開展智慧化建設。

      20xx年,在三區(qū)一縣智慧養(yǎng)老平臺全覆蓋的基礎上,全市新增2個智慧養(yǎng)老機構,實行全天候、全流程、全方位智慧監(jiān)管體系有效的規(guī)范養(yǎng)老機構管理,提高了養(yǎng)老機構服務質量,實現(xiàn)了高齡津貼及運營補貼的及時準確發(fā)放。自評得分為100分。

     。6)完成及時性(滿分2分,自評2分)

      截至今日,20xx年社會化養(yǎng)老服務體系建設目標任務完成及時率為100%。

     。ㄋ模┬Чǹ偡25分,自評25分)

      1.項目效益(總分25分,自評25分)

     。1)社會效益(總分8分,自評8分)

      今年以來,我市積極開展特困供養(yǎng)機構改造提升計劃,對特困供養(yǎng)人員進行走訪慰問,通過政府購買服務給特困老年人開展服務,改善貧困老年人的生活狀況,提高貧困老年人的生活質量,推動養(yǎng)老事業(yè)高質量發(fā)展,在全社會營造出敬老養(yǎng)老助老的社會優(yōu)良風氣。

      (2)資金放大效益(總分5分,自評5分)

      通過省級以上財政資金對社會化養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設的投入496萬,帶動了社會資本對養(yǎng)老服務體系建設的投入1億,財政資金放大倍數(shù)大于20倍。

     。3)可持續(xù)影響(總分6分,自評6分)

      民政部門嚴格按照項目要求進行實施,得到了廣大老年人的認可,獲得社會群眾的廣泛參與和支持。養(yǎng)老服務機構的管理制度不斷完善,工作程序逐漸規(guī)范,工作積極性大幅提高,未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件,獲得老年人一致好評。

     。4)社會公眾和受益對象的滿意度(總分6分,自評6分)

      通過隨機問卷調查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式,對社會公眾、受益老年人進行社會養(yǎng)老服務體系滿意度調查,滿意度達到95% 以上,社會滿意度較高。

      項目事前績效評估報告 15

      為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對天津市住房和城鄉(xiāng)建設委員會的“臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為88.84分,評價等級為“良”。有關情況如下。

      一、項目基本情況

     。ㄒ唬╉椖扛艣r

      1.項目背景

      完善住宅小區(qū)市政配套基礎設施,有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求,新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施!冻鞘械缆饭芾項l例》(國務院令第198號)《天津市城市道路管理條例》均規(guī)定,城市供水、排水、燃氣等依附于城市道路的各種管線、桿線等設施的建設計劃,應當與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃相協(xié)調,堅持先地下、后地上的施工原則,與城市道路同步建設。

      項目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項目西側,是該項目的配套主要道路!皫т搹S地塊”是位于天津市南開區(qū)的住宅小區(qū),于20xx年8月開始建設,20xx年10月竣工,建設有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎設施建設,滿足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務配套需求,天津市住房和城鄉(xiāng)建設委員會(以下簡稱“市住房城鄉(xiāng)建設委”)20xx年申請設立了臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項目。

      2.主要內容

      項目主要內容是實施臨潼路道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。

      3.項目組織管理

      市住房城鄉(xiāng)建設委是項目主管單位,所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心(以下簡稱“安居工程發(fā)展中心”)是項目實施單位。市住房城鄉(xiāng)建設委負責審核安居工程發(fā)展中心上報的項目實施方案及年度預算,向安居工程發(fā)展中心撥付項目資金,監(jiān)督資金使用方向,監(jiān)督管理項目實施質量、進度等。安居工程發(fā)展中心具體負責項目招投標、監(jiān)督管理、驗收、結算等工作。

      4.資金投入和使用情況

      項目批復資金1777.15萬元,由安居工程發(fā)展中心按照工程實際完成情況,分批向市住房城鄉(xiāng)建設委申請資金,市住房城鄉(xiāng)建設委審核后向市財政局提出資金申請,并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年,項目實際到位資金為1439萬元,資金到位率為100%,到位及時率為100%。截至20xx年9月30日,項目共簽訂23個合同,合同總額為1493.74萬元,實際支付1210.53萬元(按合同支付1210萬元,印花稅0.43萬元,電費0.1萬元),預算執(zhí)行率為84.12%。

     。ǘ╉椖抗ぷ髂繕

      通過實施臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程等8項工程,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件,完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。

      二、績效評價情況

     。ㄒ唬┛冃гu價方法

      結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對臨潼路進行了現(xiàn)場評價。

      (二)績效評價結果

      經過綜合評價,臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項目得分88.84分,評價等級為“良”。其中,決策15分,過程17.98分,產出35.06分,效益21.8分,項目自評報告及自評表填寫不夠規(guī)范扣1分。

      評價結論:本項目立項依據充分,績效目標較明確,財政資金足額及時到位,項目產出數(shù)量、質量基本達到預期目標,成本節(jié)約情況較好,實現(xiàn)了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益,但項目在決策、過程、產出和效益方面均存在一定問題。決策方面,立項程序不夠規(guī)范,預算測算數(shù)據不符合客觀需求;過程方面,資金支出不夠規(guī)范,制度執(zhí)行有效性不足;產出方面,項目實施進度滯后。

      三、項目產出及績效

     。ㄒ唬╉椖慨a出情況

      1.產出數(shù)量

     。1)新建道路長度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》,安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。

      (2)新建排水工程(包括墻子河西路污水管道)。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。

     。3)新建給水工程。根據《天津市自來水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》,安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。

     。4)新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。

     。5)新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務單》和現(xiàn)場調研,安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。

     。6)新建路燈工程。根據現(xiàn)場調研,安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。

     。7)新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》和現(xiàn)場調研,安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作,共種植74棵。

      (8)新建交通設施工程。根據《“兩類設施”驗收告知書》和現(xiàn)場調研,安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標志標線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設施工作。

      2.產出質量

      竣工驗收合格率。截至20xx年9月30日,道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收,驗收結果均為合格。

      3.產出成本

      成本節(jié)約率。20xx年中批復項目預算1777.15萬元,項目共簽訂23個合同,合同總額為1493.74萬元,成本節(jié)約率為15.95%。

      4.產出時效

      (1)工程完工及時率。根據項目單位提供的合同和對應工程驗收報告等資料,發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項按照合同規(guī)定總工期按時完工,其余7項實際完工時間均長于合同規(guī)定總工期。

     。2)竣工驗收完成及時率。截至20xx年9月30日,除路燈工程仍未開展驗收工作,其余7項全部完成驗收工作,完成及時率93.91%。

      (二)項目實現(xiàn)的效益

      1.社會效益情況

     。1)緩解相鄰道路交通壓力,改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程,是城市次干線道路,行駛車輛可直接由臨潼路右轉青年路進入紅旗路主干線路,起到交通分流作用;同時根據《項目建議書》預測每小時通行能力達到1968pcu,而周邊小區(qū)(芳庭雅苑、雅美里小區(qū))共有1597戶居民,預估1600輛車,臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力,為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。

     。2)完善城市基礎設施,提升居民生活便利性。根據現(xiàn)場調研及滿意度調查,臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線建成后,完善了“帶鋼廠地塊”基礎設施,有效地滿足了居民基本生活需求,提升了居民生活便利性。

      2.服務對象滿意度

      附近居民滿意度。本次現(xiàn)場調研共發(fā)放問卷40份,回收有效問卷共40份。根據問卷情況,40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設非常滿意,55%表示比較滿意,5%認為建設一般,附近居民對項目實施總體滿意度達到95%。

      四、存在的主要問題

      (一)項目未開展可行性研究,進度風險管控不足

      安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設委關于臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實施方案的批復》(津住建計審〔20xx〕89號)內容開展可行性研究,未就項目實施過程中可能出現(xiàn)的影響項目進度的風險因素進行預判、調研核實和分析,進而制定相應管控措施并合理安排工期,導致其中7項工程實際工期均長于合同規(guī)定總工期。

     。ǘ╉椖课淳幹仆顿Y預算,以概算代預算,計劃資金投入額度與實際投入存在一定差異

      按照工程類項目組織實施流程,在完成施工圖設計后要編制投資預算,但安居工程發(fā)展中心并未開展此項工作,導致工程建設費合同額與批復總概算存在126.18萬元的差異。同時,由于未編制投資預算,安居工程發(fā)展中心未能進一步核定工程建設輔助工作,導致概算中批復的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程,在實際建設過程中因無需開展而未發(fā)生支出,計劃資金投入額度與實際投入存在72.61萬元差異。

      (三)項目資金支出不夠規(guī)范

      項目共簽訂23個合同,其中12個合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致,具體表現(xiàn)為:一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協(xié)議規(guī)定,結算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”,而實際支付合同金額的60%。二是資金支出時間與合同規(guī)定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預付款未按照合同規(guī)定的“預付款于市住房城鄉(xiāng)建設委資金到位后15日支付”履行,市住房城鄉(xiāng)建設委于20xx年8月?lián)芨顿Y金,而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價60%”,應支付至97.97萬元,但用款申請表申請支付至95.31萬元。

     。ㄋ模﹤別制度執(zhí)行不規(guī)范

      項目個別環(huán)節(jié)未能按照相關制度執(zhí)行,制度執(zhí)行有效性不足。驗收管理方面,給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章,驗收管理規(guī)范性有待提升。結算審核方面,一是項目建設單位管理未按照《基本建設項目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)規(guī)定費率進行結算,項目批復總概算1777.15萬元,按照《基本建設項目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)中項目建設管理費總額控制數(shù)費率表,建設管理費應為31.66萬元,但實際結算金額35.54萬元。二是燃氣工程未按照規(guī)定開展結算審核工作,《工程建設合同結算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調整的實質性內容(金額、約定內容等),需要在結算協(xié)議中列明并以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協(xié)議”,燃氣工程結算審核報告中增加工程清單外工作量,但僅在結算報告中列明實際工程量(包括工程清單內、外工作量),未重新簽訂結算單及結算協(xié)議。

      (五)項目驗收、結算審核進度滯后

      項目主要包括道路工程等8項內容,于20xx年7月3日開始施工,但截至20xx年9月30日,個別工程驗收、結算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設完成,截至20xx年9月30日驗收工作仍未開展,驗收工作滯后;道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規(guī)定“承包人應在工程竣工驗收合格后28天內向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結算申請單,并提交完整結算資料”,工程已于20xx年11月24日完成驗收工作,但截至20xx年9月30日仍未完成結算審核工作。

      五、相關建議

     。ㄒ唬┘訌婍椖靠尚行匝芯浚瑸楹罄m(xù)有效實施奠定基礎

      可行性研究是在項目建設前對建設必要性、經濟合理性、建設條件可行性進行的科學論證,是項目投資決策重要依據,能為后期項目實施提供科學指導。建議安居工程發(fā)展中心根據市政基礎設施項目立項相關政策文件,結合項目現(xiàn)狀、申報材料,深入調研、分析各子項實際需求、市場價格,對項目實施必要性、可行性、實施計劃、實施影響因素進行充分研究,以便于編制具體、明確的可行性研究報告,為項目后期實施提供有效指導。

     。ǘ┮(guī)范工程項目投資預算編制工作,提高預算編制合理性

      工程類建設項目組織實施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目建議書和可行性研究;設計階段主要包括勘察、設計(初步設計-概算、施工圖設計-預算);施工階段主要包括采購及施工;交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作,根據項目既定的施工圖紙,結合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預算,避免實際費用需求與計劃資金需求差距較大,確保充分發(fā)揮財政資金使用效益。

     。ㄈ┘訌娰Y金支付監(jiān)管力度,提高資金使用的規(guī)范性

      建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照合同約定的.資金支付方式、時限等條款進行合同進度款支付,并嚴格落實《票據報銷管理辦法及財務報銷程序》中規(guī)定的審批流程要求和對應經辦人員責任,維護合同本身的法律效力,充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導作用,提高資金使用的規(guī)范性。

     。ㄋ模﹪栏駡(zhí)行現(xiàn)有制度,提高項目精細化管理水平

      針對已有的《基本建設項目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)《工程建設合同結算管理規(guī)定》《工程質量管理制度》等工程管理制度,建議安居工程發(fā)展中心嚴格執(zhí)行其中的項目建設管理費率及計算方式、驗收管理、合同結算管理等細則,規(guī)范項目過程管理工作,提升項目實施的有效性和全過程管理水平。

     。ㄎ澹⿵娀椖窟^程管控力度,提升項目實施的有效性

      一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度,加強對項目實施過程的核查、巡查,及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中出現(xiàn)的問題,進行總結分析并及時整改,確保項目按期完成;及時開展竣工驗收和工程審計工作,按進度支付工程款。

      二是建議市住房城鄉(xiāng)建設委加強對項目實施進度的督導工作,提出整改要求并督促整改,保證項目執(zhí)行進度與合同約定工期的一致性。

     。┙M織培訓、學習,提升預算績效管理意識

      項目存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規(guī)范、驗收及結算審核進度滯后等問題,集中反映出項目單位預算績效管理意識薄弱、經驗積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設委結合中央及我市關于全面實施預算績效管理的政策文件精神,加強對預算績效管理相關制度的學習,督促項目主管單位、實施單位深化對預算績效管理的認識,牢固樹立績效理念,將其融入到項目事前、事中、事后具體管理,推動財政資金聚力增效。

      項目事前績效評估報告 16

      為加強和完善財政支出專項資金管理,強化項目單位責任意識,提高財政資金使用效益,根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預【20xx】10號)文件和臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》(臨財發(fā)【20xx】22號)文件精神,湖南天平正大有限責任會計師事務所常德分所受臨澧縣財政局委托,對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局(以下簡稱發(fā)改局)重點項目前期經費專項資金進行了績效評價,F(xiàn)將有關情況報告如下:

      一、基本情況

     。ㄒ唬╉椖扛艣r

      1、項目背景

      根據臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動指揮部關于印發(fā)《臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》通知(臨產業(yè)指【20xx】1號)的相關精神,為保障全縣重點項目前期工作順利開展,從20xx年起,臨澧縣財政開始設立重點項目前期工作經費項目。20xx年項目財政預算為75萬元,項目主管部門為發(fā)改局。

      2、項目主要內容及項目實施情況

      項目前期工作是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié),主要包括項目建議書(商業(yè)計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個重點項目的前期工作,支付重點項目前期經費75萬元。

      3、項目資金投入和使用情況

      項目年度預算為75萬元,20xx年可用資金為75萬元,實際使用項目資金為75萬元。

      (二)項目績效目標

      1、項目績效總目標

      通過加強重點項目前期工作,推動項目成功引進,促進本地經濟發(fā)展。

      2、20xx年績效目標

      ⑴數(shù)量目標

     、偻苿有略龉I(yè)企業(yè)個數(shù)達13個;

      ②推動新增農業(yè)企業(yè)個數(shù)達3個;

      ③推動新增服務業(yè)企業(yè)個數(shù)達6個;

     、芡苿有略龌A設施類企業(yè)個數(shù)達9個;

     、萃苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)個數(shù)達4個;

      ⑥推動新增社會民生類企業(yè)個數(shù)達8個。

      ⑵質量目標

     、夙椖繋鞌(shù)據詳實,項目庫數(shù)據完整性90%以上,項目信息詳實,清晰完整;

     、陧椖恳M完成率90%以上。

     、羌皶r性目標

      20xx年完成推動43個項目的前期工作準備。

     、瘸杀灸繕

      重點項目前期經費專項資金控制在預算范圍內。

     、尚б婺繕

      ①社會效益目標:加快項目前期工作進程,帶動本地產業(yè)發(fā)展,促進社會效益穩(wěn)步提升;

     、诮洕б婺繕耍罕WC43個前期工作順利開展,促進當?shù)亟洕(wěn)固發(fā)展;

     、垌椖靠沙掷m(xù)性目標:加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展,提升臨澧縣整體實力;

      ④滿意度績效目標:服務對象對發(fā)改局工作滿意度達90%以上。

      二、績效評價工作開展情況

     。ㄒ唬┛冃гu價目的

      把“20xx年重點項目前期經費專項資金”列為20xx年重點績效評價項目是為了深入了解該項目立項、投入、產出情況,考察項目實施是否達到預期績效目標,從而為來年資金預算提供重要依據。

      (二)績效評價對象及范圍

      此次績效評價對象為20xx年重點項目前期經費專項資金?冃гu價范圍為項目的決策、過程、產出、效果四個方面。

      (三)績效評價原則和指標體系

      本次績效評價遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。

      本次績效評價指標體系,采用最新項目績效評價評分表。本次評價未對共性指標進行調整,但針對項目特點制定了產出、效益?zhèn)性指標。根據《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)文件精神,績效評價小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分,產出效益?zhèn)性指標分值定為60分。

     。ㄋ模┛冃гu價方法和評價標準

      績效評價方法包括:績效評價技術方法和工作方法。本次績效評價技術方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

      本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會、實地核查、問卷調查、綜合分析等方法。

      為了對績效指標完成情況進行比較,本次績效評價標準采用了計劃標準(任務定量指標)、歷史標準(增量標準)。

     。ㄎ澹┛冃гu價工作過程

      本所接到臨澧縣財政局委托后,成立了績效評價小組,并制定了《20xx年重點項目前期經費專項資金績效評價方案》。根據擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進駐發(fā)改局,根據確定的績效目標,評價小組采取座談聽取情況匯報,查閱相關資料,審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標完成情況。鑒于項目實際情況,評價小組采取現(xiàn)場實地考察的方式,對項目績效情況進行了問卷調查,收回有效調查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項目資料,對20xx年重點項目前期經費項目實施效果及存在的`問題進行了分析,同時參考發(fā)改局的自評報告,撰寫成績效評價初稿,在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后,最終形成本次績效評價報告。

      三、綜合評價情況及評價結論

      經綜合評價,該項目得分80分,評價結果為“良”。評分情況如下:

     。ㄒ唬Q策總分19分,實得19分。

     。ǘ┻^程總分21分,實得13分,扣分明細:

      1、專項資金財務核算未設置專門賬戶,扣1分;

      2、存在擠占專項資金情況,扣3分;

      3、未制定業(yè)務管理制度,扣3分;

      4、會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人,扣1分。

     。ㄈ┊a出總分32分,實得22分,扣分明細:

      1、產出數(shù)量指標中有四項指標未完成(工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、基礎設施類),扣4分;

      2、項目引進完成率未達到90%,僅為74.42%,扣2分;

      3、20xx年中43個重點項目的前期工作準備沒有全部完成,僅完成32個,扣4分。

     。ㄋ模┬б婵偡28分,實得26分,扣分明細:

      1、經濟效益有待提升,扣1分;

      2、可持續(xù)性影響有待提升,扣1分。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      根據臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動指揮部關于印發(fā)《臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》的通知(臨產業(yè)指【20xx】1號)精神,為確保臨澧縣20xx重點項目前期工作順利完成,經臨澧縣委、縣人民政府研究批準,并報縣人大會議審議通過,從20xx年起臨澧縣財政下達重點項目前期經費專項資金預算75萬元,由縣發(fā)改局負責組織與實施,項目立項規(guī)范。

      (二)項目過程情況

      1、資金到位。

     、刨Y金到位率

      專項資金預算75萬元,實際到位75萬元。資金到位率為100%。

      ⑵預算執(zhí)行率

      實際下?lián)茴A算為75萬元,項目資金使用75萬元,預算執(zhí)行率為100%。

     、琴Y金使用合規(guī)性

      不能嚴格執(zhí)行專項資金管理的相關規(guī)定,存在專項資金未設立專賬核算、擠占專項資金的情況。

      ⑷管理制度健全性

      管理制度不健全,未制定業(yè)務管理制度。

     、芍贫葓(zhí)行有效性

      不能嚴格執(zhí)行財務管理制度,會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。

      (三)項目產出情況

      1、數(shù)量績效目標

      ⑴推動新增工業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達13個,實際完成8個,未完成績效目標;

     、仆苿有略鲛r業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達3個,實際完成1個,未完成績效目標;

     、峭苿有略龇⻊諛I(yè)企業(yè)項目個數(shù)達6個,實際完成3個,未完成績效目標;

     、韧苿有略龌A設施類企業(yè)項目個數(shù)達9個,實際完成8個,未完成績效目標;

     、赏苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)項目個數(shù)達4個,實際完成4個,完成績效目標;

     、释苿有略錾鐣裆惼髽I(yè)項目個數(shù)達8個,實際完成8個,完成績效目標。

      2、質量績效目標

     、彭椖繋鞌(shù)據完整性:項目庫數(shù)據詳實,項目信息詳實,清晰完整,項目庫數(shù)據完整性達100%,完成績效目標;

      ⑵項目引進完成率:項目引進完成率未達到90%以上,僅為74.42%,未完成績效目標。

      3、時效績效目標

      20xx年需要完成推動43個項目的前期工作準備,實際完成推動32個項目的前期工作準備,未完成績效目標。

      4、成本績效目標

      該專項預算成本75萬元,實際支出75萬元,成本預算控制率達100%,完成績效目標。

     。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

      1、社會效益

      20xx年縣發(fā)改局積極推廣應用項目庫數(shù)據管理信息系統(tǒng),項目的實施,推動了臨澧縣重點項目前期工作的進程,加快了項目引進的速度。重點項目的投產帶動了本地產業(yè)發(fā)展,提升了當?shù)卣w形象,維護社會穩(wěn)定。

      2、經濟效益

      全縣共爭取各類項目資金26.5億元,為縣經濟社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個前期項目工作準備未完成,完成率僅達到74.42%,造成一定程度的經濟損失,經濟效益未達最佳。

      3、項目可持續(xù)性。

      項目的實施,加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展,提升了臨澧縣整體實力。43個項目中兩個項目已終止建設:天然氣分布式能源站建設項目由于國家電價等政策調整原因,影響項目投資效益,投資方終止項目建設;同時,整體衛(wèi)浴生產線項目因用地手續(xù)等原因項目已停,項目可持續(xù)性未達最佳。

      4、滿意度

      通過推動項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調查,滿意度為91.67%,完成了績效目標。

      五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

      (一)主要經驗及做法

      1、重視項目的前期工作,延展深度,降低項目的運作風險,提高項目建設成功率。同時,考慮到前期工作時效問題,避免出現(xiàn)決策時間過長、手續(xù)辦理時間過長、錯失最佳經濟效益期等問題。

      2、項目的前期工作在項目管理中占據著至關重要的地位,前期管理工作決定了項目的可持續(xù)性,也基本預測了項目實施后的投資效果。同時還為項目的實施提供了理論依據。

      3、對于編制計劃、設計、采購、施工及機構設置、資源配置的具體工作展開,前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個條件、資源、協(xié)作關系的初步設想,多角度論證項目的先進性、合理性、經濟性以及相關方面的可行性,并在實現(xiàn)項目目標的眾多備選方案中,選出最佳方案,從而為今后項目的設計、計劃、組織、控制、實施奠定了一個良好的基礎,建立一個優(yōu)化整體框架。

      (二)存在的問題及原因分析

      1、資金使用不規(guī)范

      ⑴專項資金未設立專戶核算,不利于專項資金的歸集與核算,也不便于專項資金的監(jiān)督和控制。

      ⑵存在擠占專項資金現(xiàn)象。經核查:以下項目均與本專項無關,不屬于本專項資金使用范圍。同時,這些項目屬于行政支出(差旅費、印刷費、公務接待費),但是在該專項中予以列示:差旅費中(20xx.8,3#:業(yè)務活動費用-項目費用-差旅費-產業(yè)辦)有19334元費用(用途:赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作)等六筆差旅費項目;公務接待費中(20xx.11,50#:業(yè)務活動費用-項目費用-公務接待費-產業(yè)辦)中有1363元費用(用途:洞庭湖生態(tài)整治工作檢查)等六筆公務接待費項目;印刷費中(20xx.1,30#:業(yè)務活動費用-項目費用)中有(用途:臨澧縣開泰山汽車露營公園項目)等十一筆印刷費項目;以上三類費用(23筆)共計擠占該專項資金11.04萬元(包括印刷費6.58萬元、差旅費3.60萬元、公務接待費0.86萬元)。

      2、管理制度不健全

      未制定項目業(yè)務管理制度。

      3、不能嚴格執(zhí)行財務管理制度

      所有記賬憑證中記賬人、復核人、制單人均為徐欣一人。

      4、未按時完成重點項目前期工作

      43個項目的前期工作準備僅完成32個。例如:糧食物流產業(yè)園項目由于機構改革后項目劃轉問題,未完成項目的前期工作準備。

      5、效益有待提升

      經濟效益和項目可持續(xù)性有待提升。

     、沤洕б娣矫妫荷形赐瓿43個前期工作準備,存在11個前期項目工作準備由于各種原因未得以落實,完成率未達100%,造成經濟一定程度的經濟損失,經濟效益未達最佳;

     、祈椖靠沙掷m(xù)性方面:①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產業(yè)基地及深加工建設由于梅菜合作社的銷售市場波動和當季產量減產,導致籌資困難,因此推遲基地施工設計及場地三通一平;②普康愿保健品生產線:仍在與哈康源公司商談;③青山副壩水閘除險加固工程:航道建設延后問題未解決;④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程:已完成規(guī)劃選址,但資金問題未解決;⑤中節(jié)能風力發(fā)電:國家政策有變,正在與縣委、政府溝通;⑥櫻花谷開發(fā):用地指標和手續(xù)問題;⑦櫻花谷開發(fā):用地指標和手續(xù)問題;⑧湘北美食文化商貿中心:投資者擬優(yōu)化方案,正在重新組織設計,因此推遲簽約及場地三通一平。項目可持續(xù)性未達最佳。

      六、有關建議

     。ㄒ唬┮(guī)范使用資金

      嚴格遵守《專項資金管理辦法》,實行專賬核算、專項使用、嚴格監(jiān)管,精準核算專項資金收、支、余情況。嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途,杜絕擠占、挪用專項資金。對于擠占的11.04萬專項資金,根據(中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理意見》第十五條規(guī)定),建議縣財政收回,用于下一年度的本項目支出。

     。ǘ┙⒔∪珮I(yè)務管理制度

      應建立一套科學規(guī)范的業(yè)務管理制度,規(guī)范行政單位工作流程,加強各部門對相關規(guī)章制度的學習,確保單位工作的順利開展。

     。ㄈ┙⒇攧毡O(jiān)控制度

      加大財務監(jiān)控力度,嚴格復核、審核制度,提升財務公正性。

     。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾

      當?shù)卣畱雠_相應扶持政策,緩解企業(yè)籌資困難,避免項目中斷問題,進一步提高重點項目成功簽約的可能性,確保項目順利落成。

      (五)建立效益管理制度

      建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

      在經濟效益方面,鼓勵當?shù)卣畬щy項目給予支持,以融資性質的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率,有利于拉動經濟的增長,維護當?shù)亟洕l(fā)展;在項目可持續(xù)性方面,及時跟蹤項目進度,實時掌握項目最新動態(tài),保障項目可持續(xù)性的長久運作。

      綜上所述,本項目的建設是重點項目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關重點項目前期發(fā)展經費規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務管理制度、建立財務監(jiān)控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項資金如期發(fā)揮效益,對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

      項目事前績效評估報告 17

      一、部門概況

     。ㄒ唬┎块T基本情況

      1.主要職能懷化市中心特殊教育學校直屬懷化市教育局管理,主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學以及縣級特校教師培訓及業(yè)務指導工作,是一所集康復教育、學前教育、小學、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學校。

      2.機構設置20xx年度本部門財政補助事業(yè)單位獨立核算機構1個,內設辦公室、教導處、總務處、校安辦、督導室、德育室等處室。

      3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人,年末實有在職人員48人,退休人員7人。

      4.重點工作計劃

      在新的一年中,我校的總體工作思路是:繼續(xù)立足校本促發(fā)展,求真務實創(chuàng)特色品牌。

      ①構建常規(guī)模式,扎扎實實地提高教育教學效率。

      學校將進一步加強教學常規(guī)管理,完善教學過程管理,強化教學要素和教學流程的監(jiān)控,建立有效的教學工作運行機制,堅定不移地提高課堂教學效率。

     、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學前教育和職高教育)。

      本年秋季我校將開辦高中教育,擴大學校辦學規(guī)模。

      ③立足校本研究,提高教師職業(yè)道德與教學能力。

      a.堅持“黨建”引領,加強“立德樹人”。

      b.加強干部和班主任隊伍建設。

      c、進行課題研究和校本教材開發(fā)。

      加大培訓提升教師教研水平,以開展課題研究為核心,全面推進教研工作,解決教育教學中的實際問題。

     、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想,以中心特校為龍頭,深入推進市轄縣級特校的發(fā)展。

     、萑ν七M學校項目建設,努力改善辦學條件。

      a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進入全面建設階段,爭取于春節(jié)前完成學生公寓樓和教師周轉房的主體封頂,計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。

      b.進一步推進學校信息技術建設,以硬件基礎性信息建設為主體,適當完善教學配套軟件建設,爭取財政支持在20xx年完成建設任務。

     、拊趫猿智趦辦學的基礎上加大校舍維修力度,加強校園安全基礎性建設,破除校園設備實施及校舍安全性隱患。

     、卟粩嗵嵘厥饨逃,努力打造成為特色鮮明的,亮點突出的中心特校。

     、嗳ν七M學校后勤工作,進一步搞好食堂管理,規(guī)范財務內控,想方設法盡早完成學校運動場建設項目。

     、崛孀ズ脤W校綜治和計生工作,進一步提升師生安全意識,加強安全教育和安全措施,并把計生知識納入課程,開設足量的健康教育課。

      (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍等

      20xx年,我校以黨的十九大精神為指導,積極推進學校各項工作,千方百計穩(wěn)定生源,促進特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保不發(fā)生安全事件,保持著特校發(fā)展的良好勢頭,主要抓了四個方面的工作:一是提高教育教學質量;二是強化校園安全監(jiān)管;三是改善校園硬件設施;四是完善健全內部控制制度,規(guī)范學校各項制度。

      20xx年度整體收支情況為:懷化市中心特殊教育學校整體收入1073.55萬【其中:財政撥款收入1056.55萬元(項目收入118.86萬元,基本支出937.69萬元),政府性基金收入7萬元,其他收入10萬元,年初結余結轉1261.08萬元】

      本年整體支出2334.63萬元(其中:基本支出952.69萬元,項目支出1381.94萬元。)

      二、部門整體支出管理及使用情況

     。ㄒ唬┗局С

      基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。本年度我;局С952.69萬元,其中人員經費797萬元,日常公用經費155.69萬元。

      20xx年我!叭涃M”總支出:0.12萬元,比上年0.26萬元減少0.14萬元,因我校厲行節(jié)約,嚴格控制“三公經費”,公車已在上年度處置,本年度完成各項手續(xù)及資產賬務處置。招待費用共計3批次21人的公務招待費0.12萬元。

      (二)專項支出

      專項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?畎才诺闹С。

      專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。本年度我校專項收入總計128.86萬元,其中財政資金118.86萬元,其他收入10萬元,上年結轉1253.08萬元。主要包括8個項目:

     、20xx年校舍維修結轉資金2.38萬元;

     、陲L險防范經費康復樓維修款10萬元;

     、20xx年校舍維修33.78萬元;

      ④芙蓉名師經費3.56萬元;

      ⑤學生生活費補助78.46萬元;

      ⑥送教上門教師進修培訓費3.05萬元;

      ⑦特校改擴建工程(一期)即上年的教師周轉房及學生公寓建設工程結轉金額1249.38萬元;

     、噘Y源教室建設結轉資金1.32萬元。

      2.專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。本年度我校專項支出1381.94萬元,與收入項目一致。

      3.專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項資金在單位內控手冊上專門制定了管理辦法,并嚴格按照此辦法執(zhí)行。

      三、部門專項組織實施情況

     。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

      我校20xx年結轉的`4個基建項目中:中心特校一期改擴建工程(即原教師周轉房和學生公寓項目)、校舍維修(20xx年、20xx年維修資金)本年已經竣工,并已交付使用,工程款已支付60%。資源教室建設已結清全部款項,另外4個非基建項目(風險防范專項經費用于康復樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項經費、送教上門教師進修培訓費、學生生活費補助)均已按年度計劃完成。

     。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

      學校沒有設基建專干,項目建設由分管財務、后勤的副校長羅明瓊按校務會議的決定負責實施,建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長負責。20xx年由蔣少波校長全權參與監(jiān)督與管理?傊瑢W校的專項有專人負責,有專項制度與管理辦法。

      四、資產管理情況

      本年度,學校做好了學校的資產管理情況,由學?倓仗幐敝魅温櫟菄y(tǒng)一管理學校資產,制定了資產管理制度,做好臺賬,教師認領及歸還資產均有登記。資產購置嚴格按照財政資產科規(guī)定的程序進行,大批資產進行招投標后,再進行政府采購,單件或小件固定資產均進行了嚴格的資產審批程序,由學校、市教育局、對口科室及資產科審核蓋章。

      本年度,學校處置過期毀損資產115.45萬元,其中通用設備77.26萬元,專用設備17.44萬元,課桌椅等家具20.75萬元

      本年度,學校新增了1238.36萬元的資產,包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元,通用設備48.26萬元,專用設備18.66萬元,家具用具94.12萬元,圖書0.47萬元。均嚴格按資產配置程序辦理。主要用于學校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施,所有資產與20xx年9月交互使用,進一步完善了師生的住宿條件。

      年底,財務室積極完成了20xx年資產報表。

      五、部門整體支出績效情況

      學校在做好殘障兒童、少年的義務教育和縣級特校教師培訓工作的同時,不斷完善學校硬件建設,不僅超額完成了年初的重點工作計劃,還改善了學校學生的學習及生活環(huán)境,提高了學校教育教學質量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下:

     。ㄒ唬┘訌妼W校項目建設,努力改善辦學條件

      1.學校一期改擴建工程(教師周轉房和學生宿舍樓各50套)今年9月正式投入使用,大大改善了師生的生活環(huán)境,進一步增強了師生的歸屬感。

      2.學校推進信息技術建設,以硬件基礎性信息建設為主體,進一步完善了教學配套軟件建設。每間教室配備了教學一體機,讓每位學生享受信息化教育,教學環(huán)境得到了很大改善。

      3.學校新修了田徑運動場,使師生運動范圍更寬、更安全,視野更開闊,運動得到了進一步保障,豐富了師生的課余文化生活。

      4.加大校舍維修力度,做好了校園強電入地,溝蓋板鋪設,升旗臺改建等。

     。ǘ┮(guī)范學校管理、堅持依法治校

      我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學思路和治校方略,把學校管理納入科學化、規(guī)范化、法制化的軌道。

      1.管理制度健全,管理體制完善。學校制度建設全面完善。進一步完善了各項規(guī)章制度,抓好了制度的落實。要求我校師生員工嚴格執(zhí)行學校章程、制度,依法行事、照章辦事,全面推進依法治校工作。

      2.工作機制健全,辦學活動規(guī)范。我校以素質教育為導向,全面貫徹黨的教育方針,有計劃地對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育,促進學生生動活潑地發(fā)展。

      3.執(zhí)行收費政策,規(guī)范采購行為。學校嚴格執(zhí)行上級文件精神,財務管理機構和制度健全,支付符合規(guī)定,報銷手續(xù)齊全,基建符合規(guī)定程序。學校無收費項目,學生全部免收學費、雜費、書本費、住宿費,特困生享受特困補助。

     。ㄈ┖葑グ踩芾恚瑥娀踩庾R

      一是實行行政、保安、生活老師24小時值班制,時間上不留空白,嚴格值班記錄和詢問登記制度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

      二是定期排查校內安全隱患。每日巡查,定期排查,做到一周一小查,一月一大查,保證學校各項安全設施能正常運轉;每月對校園周邊環(huán)境進行了整治,做到有方案,有過程,有圖片,及時總結。

      三是強化教育,促進學生自我保護能力。針對學生實際,利用班會課和集會,通過開展《防校園欺凌》《全國中小學安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動》《防電信詐騙》《安全生產月》《“學習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護路”等安全教育活動,按要求進行了主題教育、宣傳、應急演練(每月一次)等工作,對學生進行防交通事故、防觸電、防運動傷害、防騙和防火逃生等安全知識,提高了自我防護能力。

      四是加強校園監(jiān)控。為了堅決防止不法分子進入校園制造事端,健全學校保衛(wèi)組織,充實校園保衛(wèi)力量,我校增加了監(jiān)控攝像機,校園安防系統(tǒng)得到再提高,幾乎達到校園全覆蓋,真正做到了全方位監(jiān)控無死角,從而確保重點時段和重點部位的校園安全,并增強了教師的責任感。

      (四)重視隊伍建設,提高教師素質

      1.扎扎實實抓好校本培訓,每月對全校專任教師開展以“培智學生能力評估”“培智課堂教學評估”“新課程標準”等校本培訓,全面提升了教師專業(yè)水平。

      2.為了不斷加強校際的交流與教學研討,不斷提高各校教育教學質量,在市教育局及學校領導的支持下,組織到各縣市七所特殊教育開展送教(培)下縣活動。活動的開展,促進了區(qū)域內的課堂教學交流,提高了課堂教學的有效性,在教育教學上得到了提升。讓大家在觀摩學習的同時,使思想得到了轉化和進步,收獲豐盛。

      3.為了提高教師的業(yè)務素質和個人修養(yǎng),學校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動,培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習慣,積極踐行“閱讀生活化,學習終生化"的學習理念,開展“打造書香校園”的讀書活動,激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮,使全體師生在活動中體驗,在活動中學習,并將這種影響力推及社會和家庭,形成教育的合力,取得了良好的效果。

      4.注重師德師風建設,塑造教師為人師表的良好形象。學校有針對性地提出了幾點要求,一是要求全體教師愛護關心學生,蹲下走近學生的心靈,和學生做知心朋友、和學生的家長交朋友,不準冷嘲熱諷傷害家長,更不準教師訓斥家長;二是嚴禁教師體罰和變相體罰學生;學校將師德師風建設與年度考核、教育教學管理等師資隊伍建設的其他內容有機結合起來,以促進師德師風建設的各項措施落到實處。通過開展師德師風自查活動,學校領導、教師進一步轉變了工作作風,提高了辦事效率,文明執(zhí)教,優(yōu)質服務于學生。

      (五)遵循特苗特育,凸顯特色教學

      特殊教育學校的學生有其自身的特點,因此,學校首先根據學生實際情況制定了個別教育教學計劃,實行個別化教育,其次根據為學生的特長、愛好開展活動,最大限度地挖掘學生潛能。

      1.深入推進漆畫、手鼓、藝術等特色課程,形成教育特色和亮點,著力提升教育質量。學校在努力提升教學水平的基礎上,重點加強對學生藝術特長和興趣的培養(yǎng),充分利用課內課外時間訓練學生,使大部分學生都能參與藝術才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員,在元月初,30多幅作品參與學校第二次藝術節(jié)展出,受到上級領導、社會各界人士及家長的一致好評,為學校營造了一個良好的藝術氛圍。

      2.持之以恒落實送教上門工作!八徒躺祥T”是一項長期的特殊教育工作,在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導下,我們本著“一個都不能放棄”的教育理念,進行特殊教育送教上門工作。本年度學校送教對象共35名,每月送教次數(shù)不少于2次,每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續(xù)努力下,送教上門工作得到了進一步完善,送教孩子也得到了快樂。

      五、今后努力的方向

      1.改善辦學條件,進一步加大特殊教育經費投入,確;A建設和設施符合特殊教育學校的建設標準和要求,努力為學校二期改擴建工程能夠得以實施創(chuàng)造條件。

      2.加強師資建設,深入進行課程改革,全面提高教師隊伍整體素質,全面提高辦學條件和辦學水平,全面提高教育教學質量。

      3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學前教育和職高教育),進一步擴大高中招收范圍。

      六、存在問題與建議

      我校非常重視預算執(zhí)行工作,能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算與資產管理,不斷完善內控制度,認真地完成了20xx年預算和決算工作,能夠按照主管部門批復的預算組織實施,學校財務管理和會計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學、不完整等問題,須在今后加以糾正和改進。

      20xx年,學?偨Y各項工作后發(fā)現(xiàn),學校還存在以下困難:

      1.學;A設施未完善,設施設備不達標

      隨著學生逐年增加,學,F(xiàn)有的教學用房嚴重欠缺,目前19個教學班已將教學用房基本用完。學校于20xx年秋季開辦了高中教育,教學用房更為緊張。個訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白,現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學需求。

      學校教學樓的消防設施、啟智部學生專用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備,存在較大的安全隱患。

      2.學校教師數(shù)量不夠,隊伍配備欠規(guī)范

      根據《湖南省第一期特殊教育提升計劃實施方案》規(guī)定,特殊教育學校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學生按1:2的師生比配備,同時按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求,我校聾班教師應配備19人,培智班教師應配備75人,教輔人員應為24人,學校應配備教職員工總人數(shù)118人,而現(xiàn)有實際工作人員總人數(shù)只有82人,不能滿足學校的日常教育、教學工作需求。

      學校建議如下:

      1.逐步加大特殊教育經費投入,確保我;A建設和設施符合市級中心特殊教育學校的建設標準和要求。

      2.隨著學校學生大幅增加,增加教師編制,擴充教師隊伍;

      3.盼望學校二期改擴建工程能夠如期實施。

      七、改進措施和有關建議

      我校財務管理一直嚴格依法依規(guī)依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴格執(zhí)行財政有關法律法規(guī)的同時,嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規(guī)范執(zhí)行。但在學校各項管理中,難免出現(xiàn)不到位的情況,因此,以后一定在各方面學校行政領導做到事前多思考、多討論、多研究;事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩;事后多總結、多改進。學校教師集思廣益,共謀學校發(fā)展,爭取辦成一所讓家長滿意、學生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學校。

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