進(jìn)出口倉庫的管理制度
第一章入庫驗收制度
第一條商品入庫卸車時,收貨人員要到現(xiàn)場監(jiān)卸。品種多、數(shù)量大、規(guī)格復(fù)雜的入庫商品,卸貨時嚴(yán)格按品種;—規(guī)格廠貨號堆放廠以便清點驗收。
第二條倉庫對入庫的商品,要根據(jù)海關(guān)蓋有騎縫章的備案清單所列項目嚴(yán)格驗收。隨車清單、磅碼單和運單不能作為驗收的依據(jù),但上述單據(jù)所列品種、數(shù)量等必須與正式入庫憑證相一致。驗收時要做到:
一、認(rèn)真審核正式入庫憑證所列項目是否正確,印簽是否齊全,隨車清單、磅碼單和運單所列品種、數(shù)量等與正式入庫憑證是否一致。
二、根據(jù)正式入庫憑證所列項目,逐項與實物核對,搞好數(shù)量驗收、品種驗收和包裝驗收。
數(shù)量驗收:根據(jù)正式入庫憑證所列的商品數(shù)量,認(rèn)真清點件數(shù),并注意每件商品外包裝上標(biāo)明的內(nèi)裝數(shù)量。對于計重商品,要校準(zhǔn)磅秤,認(rèn)真過磅檢斤,也可根據(jù)商品的實際情況,進(jìn)行抽磅或理論推算重量;需要檢尺的商品,要認(rèn)真核尺。檢斤、檢尺的入庫商品,要認(rèn)真填寫磅碼單和尺碼單。
品種驗收:根據(jù)正式入庫憑證所列的商品名稱、規(guī)格、貨號、等級、色別、箱號、商檢號碼、尺碼、重量、唆頭等,與實物認(rèn)真核對,檢查有無差錯。
包裝驗收:根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查包裝物質(zhì)量是否符合要求,有無霉變、銹損、蟲蛀、溶化、潮濕、污染、變型、破損等異狀。在檢查包裝時,如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有疑情,需要拆箱檢驗的,要及時報告海關(guān)及主管領(lǐng)導(dǎo),共同開拆檢驗。
商品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝內(nèi)的數(shù)量驗收,由存貨單位負(fù) 責(zé)。如海關(guān)認(rèn)為有必要開箱檢查,倉庫要積極給予協(xié)助。
三、凡從外地或外倉轉(zhuǎn)運來的商品,性能不穩(wěn)定容易發(fā)生問題和霉變的商品;雨、雪天非特殊情況停止驗收。要作為重點驗收商品,嚴(yán)格檢驗。
四、入庫商品驗收后,單貨相符,并與承運單位交接清楚后。倉庫收貨人員要在正式入庫憑證和回單上簽收,并報海關(guān)一份存查。在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符,件數(shù)或重量溢短,包裝破損、潮霉、污染和其他問題,要詳細(xì)作出書面記錄,由倉庫收貨入和承送單位有關(guān)人員共向簽字,并及時報告海關(guān)、主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位,以便研究處理。
第三條 倉庫對于貨已到而正式入庫憑證未到的商品,不能驗收入庫。為了方便存貨和承運單位,可先根據(jù)車運單點清件數(shù),暫時妥善堆放,但必須與其他貨物嚴(yán)格分隔清楚,絕對不允混架,待正式入庫憑證到達(dá)后,再按入庫驗收程序正式驗收。
第四條 商品入庫驗收無誤后,要及時安排貨運碼垛存放,同時記帳、登卡、填寫儲存憑證,詳細(xì)記明商品名稱、花色規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)、重量、運輸工具、單位號碼、驗收情況、存放地點、入庫日期和存貨單位等,做到帳、卡齊全,帳、卡相符。貨卡懸掛在貨架上,一垛一卡;儲存憑證可一式多聯(lián),結(jié)送存貨單位作為提貨依據(jù),轉(zhuǎn)給倉庫帳務(wù)人員作為分戶商品帳頁使用,其中一聯(lián)送交海關(guān)備案。
第二章 在庫保管制度
第五條 入庫商品驗收以后,倉庫要安排適當(dāng)?shù)膬Υ鎴鏊,做到分區(qū)、分類、分批次存放和管理。在同一區(qū)域存放的商品,必須互不接觸,互不混淆。
第六條 倉間面積的利用要合理規(guī)劃,干道、交道要劃線,垛位標(biāo)志要明顯,要編順序號。商品移離原貨垛位置,要及時修改保管卡片上的存放地,移離原倉間的商品,要及時通知帳務(wù)人員調(diào)整帳頁,防止錯亂。上述商品移離作業(yè)均應(yīng)及時書面通知海關(guān)備案。
第七條 碼垛要整齊、平穩(wěn)、牢固、堆碼商品層次要分明,分層標(biāo)量,軋準(zhǔn)數(shù)字,懸掛貨垛卡;嘜頭、標(biāo)記向外,便于本庫及海關(guān)清點、檢查。
第八條 定期盤點庫存,以貨對卡,以卡對帳,做到帳、貨、卡三相符;發(fā)現(xiàn)溢、短情況和商品異變情況,必須及時查清原因,并按規(guī)定報告海關(guān),不得隱瞞。
第三章 出庫復(fù)核制度
第九條 商品出庫,及時認(rèn)真搞好備貨工作,待正式經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)蓋有放行章的提貨單到達(dá)后,再按提貨單(出庫憑證)認(rèn)真搞好復(fù)核工作,做到手續(xù)完備,交接清楚,不錯發(fā)、錯送。復(fù)核內(nèi)容包括:
一、認(rèn)真審查正式出庫憑證填寫的項目是否齊全,有無海關(guān)批準(zhǔn)和印簽,所列提貨單位名稱、商品名稱、規(guī)格、重量、數(shù)量、嘜頭、合約號等,是否正確。
二、根據(jù)正式出庫憑證所列項目,與備好的商品對照,逐項復(fù)核,檢查有無差錯。
三、需要計量、計尺的商品,要與提貨人一起過磅(也可根據(jù)商品的情況抽磅或理論換算重量),一起打尺!要填到磅碼單或尺碼單,并會同提貨人簽字。
商品出庫經(jīng)過復(fù)核無誤后,方可發(fā)送。
第十條 商品出庫以后,保管人員應(yīng)在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷卡、銷帳,并點清貨垛余數(shù)與帳、卡核對,做到帳、貨、卡三相符,同時,要將有關(guān)的憑證單據(jù),在規(guī)定時間內(nèi),轉(zhuǎn)交帳務(wù)人員登帳復(fù)核。并將正式出庫憑證中的`一聯(lián)簽名后送交海關(guān)備案。
第十一條商品出庫,嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨,保稅商品出庫必須辦理正式手續(xù)經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)。
第四章 業(yè)務(wù)統(tǒng)計制度
第十一條認(rèn)真積累各項業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料,搞好單證流轉(zhuǎn)和原始記錄的登計統(tǒng)計,及時向海關(guān)和有關(guān)部門提供各項統(tǒng)計數(shù)字。
第十二條按時匯總編制倉庫日、月、季、年的業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,以及月度收、付、存情況表,做到數(shù)字準(zhǔn)確,字跡清楚,上報及時。
第十四條定期整理原始記錄和單證,裝訂成冊,妥善保存,以便查考。未經(jīng)海關(guān)同意不得私自銷毀。
第五章 事故報告制度
第十五條 凡是由于倉庫職工不認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度,違反海關(guān)規(guī)定。工作不負(fù)責(zé)任,擅離職守而造成的倉儲事故,都是倉庫的責(zé)任。
第十六條 發(fā)生倉庫事故后,要將事故發(fā)生的時間、原因、損失情況和直接責(zé)任者等及時上報海關(guān)及上級的主管部門,并要求一事一報。
第十七條 倉庫對于各種倉儲事故,都要本著‘‘三不放過”的原則,認(rèn)真調(diào)查研究,并查清情況,總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),切實改進(jìn)工作,同時要根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié),分別作出嚴(yán)肅處理。
【進(jìn)出口倉庫的管理制度】相關(guān)文章:
飯店倉庫的管理制度12-15
甲類倉庫的管理制度12-15
倉庫物資管理制度08-17
倉庫人員出入的管理制度12-16
倉庫庫房的管理制度范本12-15
倉庫物料的管理制度范本12-15
倉庫盤點的管理制度范本12-15
倉庫存貨的管理制度12-15
倉庫進(jìn)出貨的管理制度12-15
貿(mào)易倉庫的管理制度范本12-15