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  • 公司出差制度

    時(shí)間:2020-11-02 18:43:55 制度 我要投稿

    關(guān)于公司出差制度

      一、出差管理辦法

    關(guān)于公司出差制度

     、 國內(nèi)部分

      第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

      第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

      一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

      二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

      (一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的.購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

      (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

      (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

      (四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

      第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

      a主管級(jí):每日200元

      b一般級(jí):每日150元

      第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:

      (一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

      (二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

      (三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

      (四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

      (五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

      第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

      第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

      第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

      (一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

      (二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

      (三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

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