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  • 財務管理流程規(guī)定

    時間:2020-10-18 13:06:23 制度 我要投稿

    財務管理流程規(guī)定

      為了加強辦事處的財務管理工作,統(tǒng)一財務程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度:

    財務管理流程規(guī)定

      第一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負責人審批,全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行,財務人員要堅持原則嚴格把關,對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務人員不得辦理財務收支事項。

      第二條 每月25日之前申報次月的費用預算,需要認真填寫《費用預算表》,特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。

      第三條 對于批準的預算內(nèi)的`開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預算外的費用,需報總經(jīng)理審批。

      第四條

      簽字同文 秘 家 園意

      現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:

      填寫《請款單》

      1、 費用使用流程:費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。

      2、 對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后一星期內(nèi),到財務部辦理報銷手續(xù)。

      3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。

      1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。

      2) 車票/機票上應注明起訖地點、時間;

      3) 所有接待、應酬費用必須每次結(jié)賬,不可以月結(jié)形式付款,發(fā)票應注明時間、地點、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;

      4) 其他發(fā)票也應注明開支內(nèi)容、時間、地點等。

      4、 整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負責人審核后,送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。

      5、 出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。

      第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。

      第六條 員工領用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領用單上簽字確認。

      第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。

      第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開始實行。

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