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  • 公司稅收自查報告

    時間:2024-03-19 13:31:23 自查報告 我要投稿
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    公司稅收自查報告

      隨著社會一步步向前發(fā)展,報告十分的重要,不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?以下是小編精心整理的公司稅收自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    公司稅收自查報告

    公司稅收自查報告1

      我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查,現(xiàn)將清查的情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!

      納稅人名稱:

      稅務(wù)登記號:

      納稅人識別號:

      經(jīng)濟(jì)類型:

      法人代表:

      檢查時限年1月—20xx年12月

      一、企業(yè)基本情況:

      我公司系私營企業(yè)。

      經(jīng)營地址:

      主營:

      注冊資金:

      法人代表:

      在冊職工工資總額:

      20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

      二、流轉(zhuǎn)稅(地稅):

      1、主營業(yè)務(wù)收入:我公司年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。其中:

      2、營業(yè)稅:我公司年1月—20xx年12月繳納納營業(yè)稅元。其中:

      3、城市維護(hù)建設(shè)稅:我公司年1月—20xx年12月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。其中:

      4、教育費附加:我公司年1月—20xx年12月繳納教育費附加元。其中:

      5、堤防費:我公司年1月—20xx年12月年應(yīng)繳堤防費元。

      6、平抑食品價格基金:我公司年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價格基金元。

      7、教育發(fā)展費:我公司年1月—20xx年12月應(yīng)繳教育發(fā)展費元。其中:

      三、地方各稅部分:

      1、個人所得稅:我公司法人代表20xx年度—x20xx年度工資收入元,我公司20xx年度—20xx年度個人工資收入未達(dá)到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn),無個人所得稅。

      2、土地使用稅:無

      3、房產(chǎn)稅:我公司20xx年度—x20xx年度無房產(chǎn)稅

      4、車船使用稅:我公司擁有小車輛,應(yīng)繳納車船使用稅元,已繳納。

      5、印花稅:我公司20xx年度—x20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元,按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。

      四、規(guī)費、基金部分:

      1、我公司20xx年度—x20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險,其他人員未在我公司繳納,原因系這批職工的`社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳,關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

      2、我公司20xx年度—x20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

      五、發(fā)票使用情況:

      20xx年度—x20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張,金額多少?

    公司稅收自查報告2

    X市財政局:

      根據(jù)《X省財政廳關(guān)于對建設(shè)、環(huán)保部門和省屬高校開展20xx年非稅收入管理情況專項檢查的通知》(X財監(jiān)督〔x〕87號)及《X市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈X省財政廳關(guān)于對建設(shè)、環(huán)保部門和省屬高校開展20xx年非稅收入管理情況專項檢查的通知〉的通知》(X市財監(jiān)督〔x〕5號)文件精神,我局迅速行動,對我縣建設(shè)、環(huán)保部門非稅收入管理情況專項檢查進(jìn)行了全面的安排和部署。現(xiàn)自查階段工作已結(jié)束,特將自查情況報告如下:

      一、高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)

      我局高度重視,迅速按照省市文件精神,結(jié)合我縣實際制定了《X縣財政局關(guān)于對建設(shè)、環(huán)保部門開展20xx年非稅收入管理情況專項檢查的通知》(X財發(fā)〔x〕209號),同時,召開了由環(huán)保、建設(shè)部門參加的專題會議,明確了單位要將加強非稅收入管理與當(dāng)前“小金庫”治理工作和當(dāng)前的懲防體系建立緊密結(jié)合,嚴(yán)格按照政策制度要求,扎實認(rèn)真開展自查工作。

      二、認(rèn)真清理,全面自查

      根據(jù)省市文件要求,我縣納入此次專項檢查的部門是縣建設(shè)、環(huán)保部門及其下屬機(jī)構(gòu)涉及非稅收入項目的單位,自20xx年6月15日開始,通過部門或單位認(rèn)真細(xì)致的'自查,其自查的基本情況如下:

     。ㄒ唬縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局自查的基本情況

      20xx年X縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局系統(tǒng)涉及到的非稅收入主要有配套費、城市房屋安全鑒定費、白蟻防治費和廉租房租金、房屋所有權(quán)登記費、城市房屋權(quán)屬證書工本費、檢測費、其他收入以及罰沒收入,全年共收入7252,569.13元。其中:住建局配套費、其他收入及罰沒收入3404,959.53元;房管所城市房屋安全鑒定費和白蟻防治費收入1018,152.60元;房監(jiān)所房屋所有權(quán)登記費和城市房屋權(quán)證書工本費收入1825,390.00元;檢測所檢測收入1004,067.00元,已全部足額上繳財政專戶。

    (二)X縣環(huán)境保護(hù)局自查的基本情況

      20xx年X縣環(huán)境保護(hù)局系統(tǒng)涉及到的非稅收入主要有排污費、環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費、其他收入以及罰沒收入,全年共收入全年共收入1974,541元。其中排污費1542,661元;環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費99,700元;罰沒收入332,180元。未及時上繳入庫34,180元,其中環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費24,000元;罰沒收入10,180元。

     。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)的問題

      通過自查,發(fā)現(xiàn)單位在稽查制度、票據(jù)管理制度、財務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)等制度不健全和完善,沒有建立健全了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度,堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度,客觀上造成了收入不及時入庫而形成跨月跨年入庫等違規(guī)現(xiàn)象。

      下一步,我局將與相關(guān)部門配合,組成重點檢查組,對縣環(huán)境保護(hù)局和住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局進(jìn)行深入、全面的檢查。

    公司稅收自查報告3

      我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司,屬于食品加工企業(yè),經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。

      我公司于20xx年正式生產(chǎn)運營,設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財務(wù)等部門,遵循企業(yè)會計核算方法,設(shè)置總賬、明細(xì)賬等,目前使用金蝶軟件,我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、個人所得稅等稅種,均為自行申報,沒有聘請稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進(jìn)行核實檢查并出具報告,現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下:

      我公司用于抵扣進(jìn)項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的,沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

      用于抵扣進(jìn)項的運費發(fā)票是真實合法的.,沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運費申報抵扣進(jìn)項稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運費抵扣進(jìn)項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額等情況。

      我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等,已經(jīng)國稅官方的網(wǎng)站查詢,查詢信息與票面均一致。

      不存在購進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進(jìn)項稅額的情況。

      不存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的情況。

      發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

      用于非應(yīng)稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

      銷售收入是完整及時入賬:不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷售產(chǎn)品不開發(fā)票,取得的收入不按規(guī)定入賬的情況;不存在銷售收入長期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)定計提銷項稅額的情況

      不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況:發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓,開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

      營業(yè)收入完整及時入賬,現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票,相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認(rèn)收入,準(zhǔn)時完成納稅義務(wù)。

      不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補貼、收到政府獎勵,未按規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額。

      不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證,列支成本費用、在成本費用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件,在營業(yè)費用中一次性列支,未進(jìn)行納稅調(diào)整。

      不存在計提的職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)整。

      存在擅自改變成本計價方法,調(diào)節(jié)利潤。

      不存在超標(biāo)準(zhǔn)計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷:計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的,未進(jìn)行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分,已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

      不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費和廣告費、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費用的列支范圍,享受稅收優(yōu)惠。

      企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。

      我公司將在稅收專項檢查納稅自查中,及時、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。

    公司稅收自查報告4

    xx國稅局:

      我公司是xx食品無限公司在新疆注銷注冊的全資子公司,屬于食品加工企業(yè),運營范圍為便利面、掛面、粉絲、調(diào)味品的消費與銷售。注冊資金1000萬元。

      我公司于20xx年正式消費運營,設(shè)有供給、消費、物流、營銷、財務(wù)等部門,遵照企業(yè)會計核算辦法,設(shè)置總賬、明細(xì)賬等,目前運用金蝶軟件,我公司征稅申報依照要求一致進(jìn)展網(wǎng)上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費附加、團(tuán)體所得稅等稅種,均為自行申報,沒有延聘稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都延聘x稅務(wù)師事務(wù)所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計任務(wù)進(jìn)展核實反省并出具報告,現(xiàn)將我公司的自查狀況報告請示如下:

      我公司用于抵扣進(jìn)項稅額的增值稅公用發(fā)票是真實合法的,沒有開票單位與收款單位不分歧或票面所記載貨物與實踐入庫貨物不分歧的發(fā)票用于抵扣。

      用于抵扣進(jìn)項的運費發(fā)票是真實合法的,沒有與購進(jìn)和銷售貨物有關(guān)的運費申報抵扣進(jìn)項稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)作的運費或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)作的運費抵扣進(jìn)項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以開票方與承運方不分歧的運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以工程填寫不完全的運輸發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額等狀況。

      我公司獲得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等,曾經(jīng)國稅官網(wǎng)查詢,查詢信息與票面均分歧。

      不存在購進(jìn)房屋修建類固定資產(chǎn)申報抵扣進(jìn)項稅額的狀況。

      不存在購進(jìn)資料、電、汽等貨物用于在建工程、個人福利等非應(yīng)稅工程等未按規(guī)則轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的.狀況。

      發(fā)作退貨或獲得折讓已按規(guī)則作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

      用于非應(yīng)稅工程和免稅工程、非正常損失的貨物依照規(guī)則作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

      銷售支出是完好及時入賬:不存在以貨易貨買賣未記支出的狀況;不存在以貨抵債支出未記支出的狀況;不存在銷售產(chǎn)品不開發(fā)票,獲得的支出不按規(guī)則入賬的狀況;不存在銷售支出臨時掛帳不轉(zhuǎn)支出的狀況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)則計提銷項稅額的狀況

      不存在開具不契合規(guī)則的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅支出的狀況:發(fā)作銷貨退回、銷售折扣或折讓,開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處置契合稅法規(guī)則。

      營業(yè)支出完好及時入賬,現(xiàn)金支出按規(guī)則入賬;給客戶開具發(fā)票,相應(yīng)的支出按規(guī)則入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)則的工夫確認(rèn)支出,準(zhǔn)時完成征稅義務(wù)。

      不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補助、收到政府獎勵,未按規(guī)則計入應(yīng)征稅所得額。

      不存在應(yīng)用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增本錢、運用不契合稅法規(guī)則的發(fā)票及憑證,列支本錢費用、在本錢費用中一次性列支到達(dá)固定資產(chǎn)規(guī)范的物品未作征稅調(diào)整;到達(dá)有形資產(chǎn)規(guī)范的辦理零碎軟件,在營業(yè)費用中一次性列支,未進(jìn)展征稅調(diào)整。

      不存在計提的職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費超越計稅規(guī)范,未進(jìn)展征稅調(diào)整、計提的根本養(yǎng)老保險、根本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超越計稅規(guī)范,未進(jìn)展征稅調(diào)整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超越計稅規(guī)范,未進(jìn)展征稅調(diào)整。

      不存在私自改動本錢計價辦法,調(diào)理利潤。

      不存在超規(guī)范計提固定資產(chǎn)折舊和有形資產(chǎn)攤銷:計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)則的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)則有差別的,未進(jìn)展征稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和有形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)則有差別的局部,已進(jìn)展了征稅調(diào)整。

      不存在超規(guī)范列支業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)款待費和廣告費、私自擴(kuò)展技術(shù)開發(fā)費用的列支范圍,享用稅收優(yōu)惠。

      企業(yè)以各種方式向職工發(fā)放的工薪支出已依法扣繳團(tuán)體所得稅。

      我公司將在稅收專項反省征稅自查中,及時、精確的完成我公司稅收自查任務(wù)。

      以上報告!

    公司稅收自查報告5

    市地稅分局:

      20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、企業(yè)概況

      實收資本,公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入x元。

      二、自查情況

      根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為:

      1、營業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:XX元;城建稅:XX元;教育費附加:XX元;土地增值稅:XX元;水利基金:XX元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12.64畝,當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

      2、代扣稅檢查情況

      根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的.稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

     、儆捎诠こ涛礇Q算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

     、谄渌捎谡谵k理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

      經(jīng)過自查,我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識,改正錯誤,遵紀(jì)守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

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