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  • 國際內(nèi)審師《內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題及答案

    時間:2020-10-22 16:41:11 內(nèi)審員 我要投稿

    2017國際內(nèi)審師《內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題及答案

      1.在對公司目前的業(yè)績和上一年的業(yè)績進(jìn)行比較時,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):勞動力總成本已增加、發(fā)生了更多的加班費(fèi)用、工人總?cè)藬?shù)增加了、凈收入減少了10%,純粹依據(jù)以上信息可得出以下哪種有效結(jié)論?

      A.工人人均凈收入減少了

      B.工資水平提高了

      C.工人工作效率下降了

      D.勞動總小時數(shù)增加了

      答案:C

      2.當(dāng)舞弊調(diào)查的調(diào)查階段結(jié)束,參加調(diào)查的人員已搜集充分的證據(jù),足以對舞弊者進(jìn)行懲戒并提起訴訟時,審計(jì)師應(yīng)該做的下一步工作是什么?

      A.將最終審計(jì)報(bào)告的初稿提交公司法律顧問;

      B.銷毀所有舞弊調(diào)查工作底稿,以保護(hù)其機(jī)密性;

      C.將所有控告證據(jù)拷貝后放入工作底稿;

      D.什么都不做。調(diào)查工作已經(jīng)完成! 〈鸢福篈

      3.確定審計(jì)后續(xù)行動深度和廣度的首要因素是什么?

      A.被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的書面答復(fù)。

      B.審計(jì)師對與審計(jì)發(fā)現(xiàn)有關(guān)的風(fēng)險評估。

      C.審計(jì)師對負(fù)責(zé)糾正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的人員評估。

      D.審計(jì)人員和資金到位情況。

      答案:B

      4.鑒于內(nèi)部審計(jì)資源的稀缺,在制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作時間表時,審計(jì)執(zhí)行主管(CAE)決定不針對審計(jì)建議安排后續(xù)工作。審計(jì)執(zhí)行主管的決定是否違反了《標(biāo)準(zhǔn)》?

      A.沒有違反,因?yàn)椤稑?biāo)準(zhǔn)》沒有具體規(guī)定是否需要開展后續(xù)工作。

      B.沒有違反,因?yàn)橛凶C據(jù)表明被審計(jì)部門有充分的動機(jī)采取糾正措施,沒有必要采取后續(xù)措施。

      C.違反了,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)資源稀缺并不能成為不采取后續(xù)措施的充分理由。

      D.違反了,因?yàn)椤稑?biāo)準(zhǔn)》要求審計(jì)師確定客戶是否恰當(dāng)落實(shí)了審計(jì)師的所有建議。

      答案:C

      5.審計(jì)師在對基于網(wǎng)絡(luò)的第三方付款處理公司進(jìn)行審計(jì)。他確定,由于存在一種程序錯誤,客戶可以為每個郵寄地址創(chuàng)建多個賬戶。這就引起了銀行卡交易處理過程中的問題。管理層同意修正程序,并通知擁有多個賬戶的客戶應(yīng)對賬戶進(jìn)行合并。審計(jì)師應(yīng)如何應(yīng)對此情況?

      A.修改今后審計(jì)的范圍,以核實(shí)程序得到修正,賬戶得到合并

      B.評估管理層提議開展的糾正措施的適當(dāng)性和有效性

      C.開展跟蹤審計(jì),核實(shí)程序是否得到修正,賬戶是否得到合并

      D.不采取任何措施,因?yàn)楣芾韺右淹饨鉀Q問題

      答案:C

      6.將理想準(zhǔn)確度從1000美元提高到2000美元,將對所需的抽樣規(guī)模產(chǎn)生何種影響?

      A.加大抽樣規(guī)模;          B.縮小抽樣規(guī)模;

      C.不影響抽樣規(guī)模;         D.無法確定對抽樣規(guī)模的'影響。

      答案:B

      7.以下哪項(xiàng)內(nèi)容可以使公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率在三年中穩(wěn)步下降?

      A.提高為提前付款提供的折扣;        B.實(shí)施更加開放的信貸政策;

      C.按周而不是按月提供發(fā)票;         D.增加現(xiàn)金銷售。

      答案:B

      8.以下哪項(xiàng)內(nèi)容(如果審計(jì)師觀察到的話)不表明有必要在采購部門搜尋其他舞弊信號?

      A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。

      B.內(nèi)部控制框架存在嚴(yán)重薄弱環(huán)節(jié)。

      C.采購代理已說服管理層采納更加及時地向供應(yīng)商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費(fèi)用。

      D.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。

      答案:C

      9.以下各項(xiàng)均是對利用問題清單來評估審計(jì)風(fēng)險的批評,除了:

      A.問題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面從而提供了一種虛假的安全感。

      B.不適當(dāng)?shù)亟o予表中所有欄目涉及的因素相同的權(quán)重。

      C.降低了數(shù)據(jù)收集過程中的一致性。

      D.不能對清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化解釋。

      答案:C

      10.如果某審計(jì)師應(yīng)用統(tǒng)計(jì)抽樣以外的其他抽樣辦法來估計(jì)存貨的價值,那么,以下哪種說法是正確的?

      A.無法量化置信度水平。

      B.精確度會更大。

      C.存貨的預(yù)期價值不那么可靠。

      D.不正確收貨的風(fēng)險加大。

      答案:A

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