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  • 財務內控崗位職責

    時間:2024-09-21 23:33:05 崗位職責 我要投稿

    財務內控崗位職責7篇

      在不斷進步的社會中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的財務內控崗位職責,歡迎大家分享。

    財務內控崗位職責7篇

    財務內控崗位職責1

      崗位職責:

     。ㄒ唬瓤毓芾眢w系的建設

      1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

      2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

      3、根據(jù)集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

     。ǘ⒐芾碇贫扰c流程的建立和完善

      1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

      2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

      3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

     。ㄈ、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險

      1、根據(jù)內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

      2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;

      3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的.內控和風險管理體系。

      4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。

      5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

      6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

      (四)、評價和培訓

      1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

      2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

      3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

      崗位要求:

      1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);

      2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;

      3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

      4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

      5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;

      6、遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

      7、年齡不限,男女不限。要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講

    財務內控崗位職責2

      工作職責:

      1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

      2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的.管理風險情況進行識別和分析、評估;

      3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

      4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

      5.協(xié)助財務經理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

      6.其他領導交辦的工作。

      任職要求:

      1.本科及以上,經濟類相關專業(yè)工作經驗。

      2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經驗。

      3.有檔案管理經驗。

      4.有客戶/供應商質量管理經驗優(yōu)先。

      5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。

      6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。

    財務內控崗位職責3

      崗位職責

      職責描述:

      1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;

      2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

      3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

      4、組織協(xié)調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

      任職要求:

      1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

      2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

    財務內控崗位職責4

      崗位職責:

      (一)、內控管理體系的建設

      1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;

      2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

      3、根據(jù)集團發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。

     。ǘ、管理制度與流程的建立和完善

      1、就集團規(guī)章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;

      2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

      3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

     。ㄈ、內部風險評估和監(jiān)控;設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險

      1、根據(jù)內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協(xié)作制定避險、降險相關的`解決方案,并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

      2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核;

      3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

      4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規(guī)避相關風險。

      5、參與企業(yè)文化建設,了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

      6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

     。ㄋ模、評價和培訓

      1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;

      2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

      3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;

      崗位要求:

      1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業(yè);

      2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導;

      3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;

      4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

      5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先;

      6、遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

      7、年齡不限,男女不限。

    財務內控崗位職責5

      職責描述:

      1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

      2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

      3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

      4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

      5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

      6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

      7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

      8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

      9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

      10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調整;

      11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

      12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

      13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

      14.完成上級領導交辦的'其它工作。

      任職資格:

      1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

      2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經驗;

      3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

      4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

      5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

      6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

      7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經驗;

      8.良好的口頭及書面表達能力;

      9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

      10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

      11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

    財務內控崗位職責6

      職責描述:

      1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

      2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

      3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異,F(xiàn)象及時反饋;

      4.根據(jù)公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

      5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的'各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

      6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

      7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

      8.定期提出經營管理建議;

      9.領導交辦的其他臨時工作。

      任職要求:

      1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

      2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業(yè)財務內控經驗者優(yōu)先;

      3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

      4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

      5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

      6.熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

    財務內控崗位職責7

      崗位職責:

      1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務管理標準及內控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;

      2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產、成本及費用管理體制;

      3、協(xié)助建立財務預算和風險控制機制、規(guī)范財務行為和財務活動;

      4、協(xié)助財務部門的`組織建設、目標管理與考核、業(yè)務培訓管理及其他綜合事務管理;

      5、財務內控風險檢查分析,組織內控流程整改。

      任職要求:

      1、審計、財務、企業(yè)管理類本科以上學歷;

      2、3年以上企業(yè)內審、內控、財務工作經驗,具有審計、內控等扎實的專業(yè)知識和技能;

      3、熟悉內部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內控管理經驗者優(yōu)先;

      4、良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。

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