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2017內(nèi)審師考試《內(nèi)部審計(jì)作用》練習(xí)題及答案
1、在多年聘請(qǐng)同一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所之后,董事會(huì)決定聘請(qǐng)另一家事務(wù)所實(shí)施年度財(cái)務(wù)審計(jì),以便降低年度審計(jì)費(fèi)用,F(xiàn)在新事務(wù)所提議對(duì)公司各種經(jīng)營(yíng)的成本——收益實(shí)施一次性審計(jì)。管理當(dāng)局要求內(nèi)部審計(jì)主管對(duì)這一建議提出意見。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為這種審計(jì)由內(nèi)部審計(jì)部門實(shí)施更為理想,因?yàn)椋?/p>
A.外部審計(jì)師對(duì)公司的了解不如內(nèi)部審計(jì)師那么深入
B.內(nèi)部審計(jì)師在實(shí)施審計(jì)時(shí)被要求保持客觀性
C.內(nèi)部審計(jì)師使用的審計(jì)技術(shù)與外間審計(jì)師使用的不同
D.內(nèi)部審計(jì)師沒有對(duì)舞弊和浪費(fèi)加以重點(diǎn)考慮
【正確答案】:A
2、某大型制造業(yè)公司有一個(gè)運(yùn)輸分部,為公司的汽車供應(yīng)汽油。汽油由一個(gè)管理員負(fù)責(zé)分配,該管理員在一系列預(yù)先編號(hào)的汽油領(lǐng)用表中記錄分配的數(shù)量,并將該表送給會(huì)計(jì)部門以便正確記賬。當(dāng)汽油數(shù)量降到某一水平時(shí),服務(wù)站管理員就編制請(qǐng)購單并交給采購部門,采購部門編制采購定單并在汽油采購日記賬中登記。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序能最有效地確認(rèn)完整、充分的汽油的領(lǐng)用記錄:
A.將汽油請(qǐng)購單與領(lǐng)用記錄核對(duì)。
B.采購日記賬中抽取幾筆采購業(yè)務(wù),與相應(yīng)的采購定單核對(duì),確定采購定單預(yù)先編號(hào)并已經(jīng)與請(qǐng)購單核對(duì)過,而且由獨(dú)立于服務(wù)站職員的其他人員批準(zhǔn)。
C.實(shí)施分析性程序,比較當(dāng)期與上一期的汽油消耗量。
D.比較汽油領(lǐng)用表上領(lǐng)用汽油的總量和汽油泵上獨(dú)立顯示的用量。
【正確答案】:D
3、在對(duì)審計(jì)工作指派審計(jì)人員時(shí),內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理面臨著許多與需求、能力和技能相關(guān)的重要考慮,那么將審計(jì)人員分配到某一特定審計(jì)項(xiàng)目上時(shí),最不恰當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)是:
A.內(nèi)部審計(jì)人員從該領(lǐng)域得到鍛煉的愿望
B.審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)雜性
C.審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)水平
D.審計(jì)人員擁有的特殊技能
【正確答案】:A
4、某制造型公司購買許多不同類型和尺寸的鋼材以備生產(chǎn)之用。內(nèi)部審計(jì)師可能使用計(jì)算機(jī)模擬來評(píng)價(jià)公司的鋼材采購職能的:
A.采購鋼材時(shí)采納的技術(shù)說明書
B.倉庫職能實(shí)現(xiàn)的節(jié)約
C.有關(guān)投資于存貨和缺貨虛虧的可選擇采購政策的影響
D.用來確定經(jīng)濟(jì)貨量的計(jì)算機(jī)程序的質(zhì)量
【正確答案】:C
5、針對(duì)非贏利活動(dòng)的全面審計(jì)要求內(nèi)部審計(jì)師主要關(guān)注:
A.政策與程序的符合程度
B.預(yù)算程序
C.組織目標(biāo)的完成程度
D.資源與基金運(yùn)用報(bào)告的正確性
【正確答案】:C
6、某零售銷售公司的內(nèi)部審計(jì)主管正在設(shè)計(jì)未來年度的內(nèi)部審計(jì)工作安排。以下領(lǐng)域近來未被審計(jì),并且缺乏立即予以關(guān)注的動(dòng)因。在審計(jì)資源匱乏條件下,以下項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮的是:
A.公司道德和利益政策沖突
B.現(xiàn)金管理與信用政策
C.員工考勤報(bào)告制度
D.預(yù)算編制與預(yù)測(cè)
【正確答案】:B
【答案解析】:
7、某大學(xué)發(fā)現(xiàn)無法對(duì)各院系的書籍、耗材以及設(shè)備購買統(tǒng)一驗(yàn)收。下列哪類控制程序能夠有防止支票簽發(fā)以前發(fā)生未到貨物貨款的支付?
A.對(duì)比供應(yīng)方發(fā)票與購買訂單
B.對(duì)比供應(yīng)方發(fā)票的名稱地址與院系批準(zhǔn)遙采購清單是否相符
C.供應(yīng)方發(fā)票由院系批準(zhǔn)而非訂購人員
D.超過定額的供應(yīng)方發(fā)票必須由財(cái)務(wù)處總裁核準(zhǔn)支付
【正確答案】:C
【答案解析】:
8、對(duì)采購職能進(jìn)行綜合審計(jì)的審計(jì)方案應(yīng)該包括:
A.根據(jù)已觀察到的風(fēng)險(xiǎn)安排工作步驟
B.與被審者達(dá)成共識(shí)的對(duì)本次審計(jì)目標(biāo)的說明
C.用來實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)的具體方法
D.聚集影響財(cái)務(wù)報(bào)表的作為控制對(duì)立面的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:C
【答案解析】:
9、審計(jì)人員決定在電子數(shù)據(jù)表格軟件上完成一項(xiàng)主要的用戶應(yīng)用程序。該軟件從主機(jī)上下載計(jì)劃運(yùn)費(fèi)并生成一個(gè)最佳運(yùn)費(fèi)分配方案。在兩年前的第一次使用時(shí),該軟件使得成本大幅度降低。但是現(xiàn)在,運(yùn)費(fèi)成本又在增加,除了設(shè)計(jì)者之外,沒有人審查過該軟件。運(yùn)費(fèi)分配的計(jì)算規(guī)則十分復(fù)雜,但是審計(jì)人員已經(jīng)對(duì)它進(jìn)行了研究并理解了計(jì)算規(guī)則和正確算法。假設(shè)上題中實(shí)施的審計(jì)測(cè)試表明通過電子數(shù)據(jù)表格能正確地完成運(yùn)費(fèi)分配運(yùn)算,那么從該審計(jì)證據(jù)中能夠合理地得出的結(jié)論是:
Ⅰ、數(shù)據(jù)處理文件從主機(jī)上下載的數(shù)據(jù)不正確。
、颉⒈M管能正確地完成運(yùn)算,但這種運(yùn)算并不是最高效的
、、運(yùn)費(fèi)成本逐漸增加可能是由于電子數(shù)據(jù)表格運(yùn)算之外的其他原因造成的
A.只有Ⅲ
B.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅱ
【正確答案】:A
10、在某國(guó)防合同的審計(jì)中,審計(jì)人員想了解不合理管理費(fèi)用發(fā)生的可能性。經(jīng)過檢查費(fèi)用發(fā)生的原始憑證,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)所有費(fèi)用支出均有適當(dāng)證據(jù),所有單據(jù)的匯總與成本支出總額相符,并且管理費(fèi)用率與去年大致相同。
某內(nèi)部審計(jì)師開展初步測(cè)試,發(fā)現(xiàn)許多重大審計(jì)問題并決定深入調(diào)查這些問題。被審單位非正式地表達(dá)其對(duì)初步調(diào)查結(jié)果的認(rèn)可,并要求審計(jì)人員在其有機(jī)會(huì)對(duì)問題作出反應(yīng)之前,不予報(bào)告這些存在重大問題的領(lǐng)域。下列審計(jì)反應(yīng)不適當(dāng)?shù)氖牵?/p>
A.將該審計(jì)項(xiàng)目保留在審計(jì)時(shí)間計(jì)劃表上,并與管理當(dāng)局討論及時(shí)完成該審計(jì)項(xiàng)目的必要性
B.考慮所涉及領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),若屬高風(fēng)險(xiǎn),則繼續(xù)開展該審計(jì)
C.考慮不提出必要的審計(jì)報(bào)告并結(jié)束該審計(jì),既然被審單位已同意采取建設(shè)性行動(dòng)
D.與被審單位合作按計(jì)劃開展審計(jì),并在宴席過程中更深入地評(píng)價(jià)重大問題以及被審計(jì)人的反應(yīng)
【正確答案】:C
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