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  • 財務(wù)審計的工作職責(zé)

    發(fā)布時間:2017-12-21 編輯:曉玲

      財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務(wù) 是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度、成本控制制度、財 產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng)一管理,下面是有關(guān)財務(wù)審計員工的工作職責(zé)范文,與大家分享了解。

      篇一:財務(wù)審計工作職責(zé)范文

      (一)、部門描述

      財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務(wù) 是制定、執(zhí)行公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度、成本控制制度、財 產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實(shí)行統(tǒng) 一管理,定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,為公司的 經(jīng)營決策、工程項(xiàng)目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

      (二)、具體職責(zé)

      一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》 、 企業(yè)會計 準(zhǔn)則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制 度。

      二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī) 章制度。

      三、負(fù)責(zé)搞好公司的財務(wù)核算工作,負(fù)責(zé)按時做賬、報 表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔,按時 做財務(wù)分析,及時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會計 信息。

      四、加強(qiáng)財務(wù)管理,做好財務(wù)結(jié)算,正確合理調(diào)度使用 資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

      五、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的 聯(lián)系, 協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系, 及時掌握財政、 稅務(wù)及融資動向。

      六、遵守、維護(hù)國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴(yán)格費(fèi)用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報銷制度。

      七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和 經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司的理財、經(jīng)營參謀。

      八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品 等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物 資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、 物資的合理使用和安全管理。

      九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提 供準(zhǔn)確的財務(wù)資料。

      十、嚴(yán)格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定 對投資項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)核算,做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目 真實(shí)準(zhǔn)確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保 證專項(xiàng)資金的“專戶儲存、專賬核算” ,堅持建設(shè)項(xiàng)目的五 制要求,做好專項(xiàng)資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。

      十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財務(wù)分析會,考核經(jīng)營成果, 分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)公 司不斷提高管理水平。

      十二、嚴(yán)格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司 財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整 地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核 算資料。

      十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。

      篇二:財務(wù)審計工作職責(zé)范文

      1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法, 并組織實(shí)施; 并貫徹、 執(zhí)行《會計法》等國家財經(jīng)法規(guī)。

      2. 負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價 預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。

      3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)會計核算工作,真實(shí)、完整反映集團(tuán)財務(wù)狀況和 經(jīng)營成果,并進(jìn)行分析,提出改善建議。

      4. 負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,合理調(diào)配使用資金,監(jiān)控 資金的投入,提高資金使用效率。

      5. 負(fù)責(zé)對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等財務(wù)方面的 可行性分析,作為集團(tuán)決策參考。

      6. 負(fù)責(zé)編制、審核集團(tuán)月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算報告。

      7. 負(fù)責(zé)建立健全財務(wù)檔案管理制度,保證會計資料的安全與完 整。

      8. 負(fù)責(zé)收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。

      9. 負(fù)責(zé)做好審計工作,檢查、指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作,監(jiān)督其 財務(wù)運(yùn)行并對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評價。

      10. 負(fù)責(zé)搞好部門建設(shè),不斷改進(jìn)內(nèi)部控制等管理工作。

      11. 負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理, 做好財務(wù)人員的后續(xù)教育和專 業(yè)培訓(xùn)工作,提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。

      12. 協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

      13. 完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

      輔助工作職責(zé)

      1. 負(fù)責(zé)與子公司的協(xié)調(diào)溝通,強(qiáng)化對下屬各子公司財務(wù)管理過程 的監(jiān)控;

      2. 負(fù)責(zé)協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項(xiàng)財務(wù)管理制度。

      3. 負(fù)責(zé)按集團(tuán)內(nèi)部審計管理規(guī)定組織對集團(tuán)各下屬企業(yè)進(jìn)行常 規(guī)財務(wù)審計和專項(xiàng)審計。

      4. 負(fù)責(zé)對下屬公司財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、管理、考核。

      5. 依據(jù)下屬各子公司財務(wù)部的崗位需求, 負(fù)責(zé)對其進(jìn)行財務(wù)人員 委派管理及考核。

      部門權(quán)限

      1. 有權(quán)根據(jù)審計實(shí)際情況,定期向集團(tuán)總裁、董事會提交審計意 見書。

      2. 有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司財務(wù)管理制度。

      3. 有權(quán)查閱被審計單位相關(guān)的文件資料, 參與被審計單位的有關(guān)會議。

      4. 對涉及審計中的有關(guān)事項(xiàng), 有權(quán)向被審計單位和有關(guān)人員進(jìn)行 查證,并要求被審計單位報送相關(guān)資料、文件。

      5. 對正在進(jìn)行損害集團(tuán)利益的行為,有權(quán)作出及時的制止決定、 限制無效時,上報董事會處理。

      6. 有權(quán)對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人, 經(jīng)董事會同意,追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

      7. 有權(quán)對審計出的嚴(yán)重問題,提請董事會給予直接責(zé)任人處罰 等。

      8. 有權(quán)制定本部門年度,月度工作計劃,并審核。

      9. 有權(quán)對部門內(nèi)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核。

      10. 有權(quán)審批本部門費(fèi)用開支。

      篇三:財務(wù)審計工作職責(zé)

      1. 領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的所有財務(wù)管理和審計工作。

      2. 確定和調(diào)整部門內(nèi)部崗位設(shè)置和屬員管理。

      3. 審批相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)程、內(nèi)部審計制度等,完善財務(wù)稽 核、審計等內(nèi)部控制,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

      4. 審核確定集團(tuán)利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃或成本標(biāo)準(zhǔn)等,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

      5. 審核確定集團(tuán)的財務(wù)預(yù)決算和納稅籌劃方案, 并監(jiān)督檢查其執(zhí) 行情況。

      6. 審批擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金。

      7. 參與集團(tuán)有關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)活動分析,審核集團(tuán)財務(wù)計劃、成本 計劃、價格測算體系等。

      8. 完成上級交辦的其他工作。

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